您好,这么做可以,但是没有申报个税的话,将来查到的话也是需要补税的

老师,我公司暂估了一批办公用品11万,我直接做的办公费,本以为会开票过来,但没开过来,请问,我现在调增是不是就可以了?那我以后是不是没有票都可以做无票成本,所得税再调增就行了。这样做的风险是什么?另外我这11万的办公用品是否可以一次做费用,而不用摊销?
老师,我们公司购买了桌子,对方给我们公司开具了发票,但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了,现在的问题就是我们员工出的钱,我们公司用私卡给员工报销,不走公户报销,但是对方又给我们公司开了发票,那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢我要是直接这个费用不记账了,报税也没这些费用,但是还开公司抬头的发票了,这些费用不记账报税的话会有风险吗
请问老师,我们公司有偶尔维修空调的这些小费用,有时法人直接用现金垫付了这些费用,比如本次垫付维修费500元,法人写报销单,我们直接从公户转给法人500元,入账:借:管理费用—维修费500 贷:银行存款500,这样有什么税务风险吗?
老师,法人身份不是员工,也没有工资,可以把他的社保个人部分直接入账到管理费用里面吗,不申报个税了,汇算清缴时再调增这部分费用,还是要按照个人部分计提工资申报个税? 本身没有发放工资,申报个税还得计提这部分费用,不申报不计提,直接管理费用不可以吗,
就是公司支付给工地工人的劳务费 没有取得发票 也没有申报个税 可以直接计入成本吗 然后企业所得税汇算时 需要调增吗
老师 我是个销售门窗的公司 我的人员工资能直接算到营业成本里面去吗?借:主营业务成本,贷应付职工薪酬-人员工资,这样可以吗?
老师,从哪查社保缴费明细呢?
酒店企业,开了3%的租赁费,房租费,超了30万是不是也是按3%交增值税才对的,然后其余的开的酒店服务费的普票还是按1%交税,是这样核算增值税么?
员工休产假没有工资,后续补生育津贴,个税申报是不是零申报
老师我暂估的成本,当时暂估10万,只要8万发票,后面2万也不会给发票了,我现在可能结转返回去,把12月份账调下,暂估8万,再汇算清缴
请问老师,房地产评估公司的管理费太高了,我可以把工资一部分做成,借成本,贷,应付职工薪酬吗?
现在银行贷款知识产权可以降息吗?一般有什么政策吗?
你好,向你咨询一个问题,现在国家不是有针对国有物业租金减免的政策吗,2025年只要租金交满一年的,就要给租户退3个月的租金,我们单位就把去年收到租金开具的发票红冲了,接着又开具了9个月的租金发票,然后实行退款给租户,今年我们会计就说直接租户打款1年的租金,我开具发票时候就只开9个月的,3个月的租金他挂账,等到明年要退今年租户租金时,他就直接退租金,也不会有退税的麻烦,然后也不用红冲发票了,这种操作可以吗?
老师,请问车辆保险的开票金额:保险费发票含税金额14034.95元,不含税金额13240.53元,税费794.42元,车床税660元,请问印花税是按哪个金额交呢
阿里平台开的软件服务费专票,我可以全额抵扣吗,我们有未报关视同内销和报关出口的货物