对的,是的,是这么做的,实际业务的没有风险的,只要不是虚增就行。

老师,公司是做pos机的,然后开票收款都是开服务费,没得成本,费用就是工资和差旅费,办公费这些;汇算清缴时风险提示没得成本,我直接申报给会有影响?还是可以调一部分费用填成本?
老师,我们是独立核算的分公司,去年购入了两台车,一直没有收入,但是今年因为退税问题做了100万的无票收入,后期开票可以冲抵无票收入,现在要报所得税,我的成本费用不够,我可以暂估成本么,可以用后期的工资冲抵成本和费用么
老师,今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表,所以我想把一个没用的公司做成赢利,但那个公司去年就发生了些银行的手续费,我把手续费调上去后还想做100元的收款,这样就不会亏损了,问题是这100元我就没发生过,我现在是在所得税汇算中调增可以吗?如果调增应该填在明细表中那行?我还用不用改4季度报表?
老师,我公司暂估了一批办公用品11万,我直接做的办公费,本以为会开票过来,但没开过来,请问,我现在调增是不是就可以了?那我以后是不是没有票都可以做无票成本,所得税再调增就行了。这样做的风险是什么?另外我这11万的办公用品是否可以一次做费用,而不用摊销?
我公司21年成为的一般纳税人。转为一般纳税人以后开过来1000多万的普通发票。账就放在代账公司那里做,没有被发现,现在税务查到了。说你有1000多万的奶粉发票开开进来,但是你没有销售数据。现在都不知道怎么办?我想问的是能不能把这1000多万的普票包括是22年23年开过来的全部冲红,再叫他开专票过来。可不可以?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
我的意思是说,我没有票,虽然调增了,但是是不是分红也可以抵11万呢,我的末分配利润是不是就少11万呢,还是必须要有票,才能抵末分配利润?
账上的未分配利润不会少的。
老师我没太懂,比如我暂估了11万,我的利润在暂估的费用上,当年12月底的末分配利润是十万,五月的时候我进行所得税汇算调增了11万的费用上去,交了2200元的所得税,这时我做分录只会做,只会做缴税的,这个分录就是未分配利润减少2200元,在财务报表上,我的未分配利润还是十万呀,
比如说我2022年暂估了11万的费用,2022年底,我的财务报表利润表的未分配利润为五万,2023年我进行2022年的所得税汇算是,调整了这11万的费用,补缴所得税2200元,做分录时只会做交税金的这部分分录,就是说只会做借未分配利润,2200,在应交税费2200,我的财务报表未分配利润还是在去年的五万呀,所以他末分配利润在调增交了税费后是已经是减少了的呀
那你这个暂估是虚增的吗?如果是的话,需要红冲。
不是,我是不太明白,所得税汇算和分红间的关系,如果2022年暂估了11万的,财务报表显示的未分配利润为五万,2023年所得税汇算的时候,我调整了11万,所做分录为借未分配利润贷应交税金,但我2022年的报表利润还是未分配利润五万,相当于我这暂估的11万已经作为费用了,假如我在2022年的时候要注销,那我所缴纳的分红税是按5万还是按16万。财务报表是利润还是五万呀
还是按你账上的就可以 5万
但今天他们告诉我,说我虽然调增了,缴了税,但发票还是没有,相当于分红税还是少不了,我不太懂是为什么
这个110,000是不是实际业务?
是从对公账上过的
你好,只要是实际的业务,你分红的时候按照你账上的利润来分红就可以了,不用看税法的
一个会计利润 一个税法利润
那我可不可以这样理解,只要是实际发生的业务,即使没有费用发票,只要我调增了,缴了税,已会按我会计利润计算分红税?那有没有票有什么关系,只要调增就行了
你好对的 是这么做的
那如我2022年调增后,2023年5月后又发票到了,要怎么处理?
在纳税调减就可以的
是不是也要反映在会计分录上?
可以做,可以不做的,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷应付账款