对的,是的,是这么做的,实际业务的没有风险的,只要不是虚增就行。
老师,我们是商贸公司,但也可以开技术咨询服务发票,这次收进来的其实是业务的转让费,公司员工一共九个人,没办法做成本呀,即使做了,也就几万块钱,起不到什么作用,所以我想有没有什么其他办法来降低我们的企业所得税?
老师,公司是做pos机的,然后开票收款都是开服务费,没得成本,费用就是工资和差旅费,办公费这些;汇算清缴时风险提示没得成本,我直接申报给会有影响?还是可以调一部分费用填成本?
老师,我们是独立核算的分公司,去年购入了两台车,一直没有收入,但是今年因为退税问题做了100万的无票收入,后期开票可以冲抵无票收入,现在要报所得税,我的成本费用不够,我可以暂估成本么,可以用后期的工资冲抵成本和费用么
老师,今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表,所以我想把一个没用的公司做成赢利,但那个公司去年就发生了些银行的手续费,我把手续费调上去后还想做100元的收款,这样就不会亏损了,问题是这100元我就没发生过,我现在是在所得税汇算中调增可以吗?如果调增应该填在明细表中那行?我还用不用改4季度报表?
老师,我公司暂估了一批办公用品11万,我直接做的办公费,本以为会开票过来,但没开过来,请问,我现在调增是不是就可以了?那我以后是不是没有票都可以做无票成本,所得税再调增就行了。这样做的风险是什么?另外我这11万的办公用品是否可以一次做费用,而不用摊销?
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?
老师,我想问一下我们处置了固定资产损失了60000要入资产处置损益,账套里没有这个科目该怎么办?
产品的采购发票几年内补上有效
计算个税的时候,个人部分缴纳的大病医疗十几元可以扣除吗?
老师,请问下,老板卖了公司账上的两个汽车,我是在电子税局全量发票查询里看到的二手车销售统一发票,一张10万卖给个人的,1张1万卖给一家公司的,我这边要做些什么,以前买的时候是抵扣了进项的,我要不要开票出去,还是说下月报增值税时在附表一未开具发票那栏填写,按二手车销售统一发票金额填写吗,实际不止这个金额,我听老板说越野车卖的30万
老师,作业成本法在实际工作中是怎么进行的?
老师你好,我就想问一下,现在就是说嗯强制让企业上社保,嗯,像我们这种嗯公司的员工就是自己人就是自己的股东,这种情况下肯定自己不会举报自己,一般情况下有必要替换成退休人员吗?不上保险的话,就是说税务局会查,公司会强制让上社保吗?
价税合计是24500 税额怎么算来,还有收入金额
公司开的机械租赁的出去,油票和维修费都可以算成本吗
我的意思是说,我没有票,虽然调增了,但是是不是分红也可以抵11万呢,我的末分配利润是不是就少11万呢,还是必须要有票,才能抵末分配利润?
账上的未分配利润不会少的。
老师我没太懂,比如我暂估了11万,我的利润在暂估的费用上,当年12月底的末分配利润是十万,五月的时候我进行所得税汇算调增了11万的费用上去,交了2200元的所得税,这时我做分录只会做,只会做缴税的,这个分录就是未分配利润减少2200元,在财务报表上,我的未分配利润还是十万呀,
比如说我2022年暂估了11万的费用,2022年底,我的财务报表利润表的未分配利润为五万,2023年我进行2022年的所得税汇算是,调整了这11万的费用,补缴所得税2200元,做分录时只会做交税金的这部分分录,就是说只会做借未分配利润,2200,在应交税费2200,我的财务报表未分配利润还是在去年的五万呀,所以他末分配利润在调增交了税费后是已经是减少了的呀
那你这个暂估是虚增的吗?如果是的话,需要红冲。
不是,我是不太明白,所得税汇算和分红间的关系,如果2022年暂估了11万的,财务报表显示的未分配利润为五万,2023年所得税汇算的时候,我调整了11万,所做分录为借未分配利润贷应交税金,但我2022年的报表利润还是未分配利润五万,相当于我这暂估的11万已经作为费用了,假如我在2022年的时候要注销,那我所缴纳的分红税是按5万还是按16万。财务报表是利润还是五万呀
还是按你账上的就可以 5万
但今天他们告诉我,说我虽然调增了,缴了税,但发票还是没有,相当于分红税还是少不了,我不太懂是为什么
这个110,000是不是实际业务?
是从对公账上过的
你好,只要是实际的业务,你分红的时候按照你账上的利润来分红就可以了,不用看税法的
一个会计利润 一个税法利润
那我可不可以这样理解,只要是实际发生的业务,即使没有费用发票,只要我调增了,缴了税,已会按我会计利润计算分红税?那有没有票有什么关系,只要调增就行了
你好对的 是这么做的
那如我2022年调增后,2023年5月后又发票到了,要怎么处理?
在纳税调减就可以的
是不是也要反映在会计分录上?
可以做,可以不做的,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷应付账款