
你好老师 我们是一家机械加工生产企业 由于现在业务量增长 成本计算这块想要按照项目分别计算 然后厂里设备和人员 已经按项目分好了 用的是生产一线工人工时计算 工时也已经按项目分好了 想问下其他的比如厂房房租 电费 还有其他相关部门检验 钳工等可以有什么比较合适的标准来区分吗?
单位生产水稳,水稳就是石头和水泥搅拌,我们根据客户合同签订材料合同就是开具13个点发票,如果客户签订工程合同我们开具九个点的发票,实际上我们不管是材料销售还是水稳工程,都是一样的成本就是料子和机械摊铺,单位就生产水稳,没有别的任何有任务。我这个成本怎么分开呢,是领用材料就分开还是全部生产成库存商品在领用到工程施工?
老师,公司是建筑企业,有个项目金额500万,然后有材料,人工,机械,但是呢有部分是甲供材料200是甲方与业主直接签订的,然后我们与甲方签订的合同这部分甲供材料的金额又被甲方扣除了,那这部分差价我们怎么才能得到呢
老师,我们是被挂靠方,现在要和挂靠方签内部承包协议,这个合同额中的税率怎么签合适呢?因为后期我们还要分别再签人工材料机械的合同,税率是不一样的,这个内部承包协议怎么约定呢
施工企业工地上用了的混凝土做账的时候是入原材料吗?直接拉到工地上用了,做账是借合同成本-原材料,贷原材料,那么我做工程结算的时候也含这部分,这个时候是的人材机是成本还是收入?
老师,公司注销,应收账款和其他应收款转入营业外收入吗?应付账款和其他应付款转入营业外支出吗?
老师,生产企业,采购的标签,就是贴在产品上的标签,金额大数量也大,这个标签应该计入什么科目哟?
老师我们25年有些是用法人发工资的, 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放,当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了,写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗? 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少
老师,进项发票被跨年红冲了 ,应该怎么做分录
老师麻烦问一下2025年员工个税由公司承担,发生时做的营业外支出,企业所得税汇算清缴时已经在A105000,扣除类,其他 调增,后续账上还需要做啥不,财务报表需要改啥不?
你好!老师!我们是加工企业,成本就是人工,水电费等,不包料,请问怎么结转成本
老师,收汇与结汇做在同一张凭证里可以吗?
老师您好,工资的实际是480000,金蝶多记1000.实际发放是480000,在汇算清缴时的工资薪金支付填多少? 这个是不是可以把多计提的工资冲销,工资薪金支付填写48万,不用纳税调增
老师好,员工入职日期是3月,现在申报4月个税,正常可以扣除1万减除费用,但是现在申报的时候只能扣除5千,这个是什么原因
一个客户公司,升一般纳税人后,让我把以前小规模纳税人开的发票充红,然后给他开新的发票,23-24年的发票,这样操作有风险吗?能做吗?