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老师我们25年有些是用法人发工资的, 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放,当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了,写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗? 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少

2026-05-16 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-16 11:14

你好,没实际发放就不需要申报的。 账载金额就是3,税收金额是零

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快账用户9855 追问 2026-05-16 11:24

账载3,实发0,税收0 对吧? 那这样的话,主要是我也没计提当时,账上那26年4月还需要补计提25年这笔工资吗

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齐红老师 解答 2026-05-16 11:27

不可以!权责发生制应该25年计提了

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快账用户9855 追问 2026-05-16 11:33

问题是25年我没计提啊, 那现在我应该怎么操作? 只是在汇算表A105050 账载金额写3万 实发金额写0 税收金额写0 这样就可以了是吗?26年账上不用再操作了是吗?

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齐红老师 解答 2026-05-16 11:34

不需要的,没计提你的应付职工薪酬怎么得来的数字

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快账用户9855 追问 2026-05-16 11:36

当时写错分录了, 那一直挂账吗,还是通过 借:以前年度损益调整 3万 贷:应付职工薪酬3万

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齐红老师 解答 2026-05-16 11:38

对的跨年了就需要以前年度损益调整

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你好,没实际发放就不需要申报的。 账载金额就是3,税收金额是零
2026-05-16
这两万填写实际发生额和税收金额 然后补借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬
2026-05-16
你好,实际发生的这笔肯定是填在实际发生额里面
2026-05-15
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-05-20
第一个少了计提 第二个没通过应付职工薪酬过度 都不合理 现金发放得有个人签字 报个税 你挂其他应收款有支付的证明吗 你想要抵扣所得税,补手续就行 但是不能保证没问题,这个是虚增
2026-05-22
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