您好,可以红冲,但现在开票要按一般人的税率来

公司以前小规模开的发票作废后,后期升为一般纳税人发现前期发票错误,现在能不能做废后用来抵税款
小规模公司,税务局通知下个月强转为一般纳税人,就是转一般纳税人后 前期进项发票是一个点的小规模开的普通发票, 进项和销项相符合 但是进项是小规模和个体户开的普通发票,这样有风险吗
公司2.5亿销售额 但是上游都是一般纳税人 下游存在一半左右的客户是不要发票的 我可不可以成立两个小规模 把那些不要发票的客户转移到小规模那边开票 这样就不用在一般纳税人的公司做无票销售了 还能节税 这样做有没有风险
10月前公司小规模,11月升级为一般纳税人开的专票,现在客户要求8-9月的发票重新开专票,可以把之前的红冲再重开发票吗?重开之前8-9月的,专票能抵扣吗
老师 我们是个体小规模酒店 一年超500万不是该升个体一般纳税人了吗 为了缓解开票紧张 我们又申请了一个小规模公司 给客户开票 这样有风险吗
一个客户公司,升一般纳税人后,让我把以前小规模纳税人开的发票充红,然后给他开新的发票,23-24年的发票,这样操作有风险吗?能做吗?
老师,26年缴纳的以前年度社保,涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗?那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调
朴老师在吗,问一下。
盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目? 在建工程吗? 最后房子盖起来了 要做什么科目? 资产怎么处理?
老师,所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗
老师,研发费用有管理人员的工资要调出多少啊,汇缴的时候怎么填写啊
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
老师,销售出库单是附在发票后边,还是附在销售成本凭证后边?
税金及附加允许税前扣除多少?
老师,母公司的种羊已实务注资给子公司,需要缴纳增值税吗?为什么
就是23,和24年她是小规模纳税人,25年成一般纳税人,然后我一直给他开的都是专票,她现在25年专票可以抵扣了,让我给23,24年的发票红冲重开
那这样操作不等于钻空子少交税吗?对方公司
那是他们的事,你只管开就可以,这种一般是不能抵扣,税务局查到要转出来的
怎么不能抵扣,比如23年的采购款,我现在冲红,26年开,这个月开,她就可以抵扣啊
但这个是23年的业务,肯定不行
这个是小规模期间时发生的业务,要一般人后收到的发票才能抵扣
那税务局又不知道,是以前发生的还是现在的啊