咨询
Q

因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢

2026-05-16 15:37

暂无回复!!!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,应该是按照您前面这么处理差额。
2026-05-16
同学你好 对的 这个多的需要转出
2022-03-31
不用逐年翻旧账 1. 不用冲回你去年已经调平的税差,那笔已经调平往来就不动了,避免越调越乱。 2. 只做一笔科目更正:把2024年挂错供应商的款,从错误供应商转到正确这家就行。 3. 最终保证:正确供应商往来余额真实平账,错误供应商余额也正常即可。 借:应付账款/预付账款—正确供应商 贷:应付账款/预付账款—挂错的供应商 不用逐年逐笔核对,也不用回冲上年调整,只更正挂错科目的这笔。
2026-04-18
不含税金额 就冲七万
2025-08-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×