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老师广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表(A105060)中第四列的:本年计算扣除限额的基数是不是填写当年的销售收入(不含税的)?我们平时做的广告牌、名牌、展位费是不是都应该计入销售费用的广告费用里面?或者业务宣传费?
老师,企业汇算显示退税2000多元,如果不想退税,需要填写纳税调整明细表第30行,是否还需要填写别的表?我看别人说还得填写亏损明细表最后一行最后一列,但是亏损明细表的数据不都是自动带出来的么
汇算清缴里-A105060表(广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表)。表里的第四行:本年计算扣除限额的基数。请问这个是什么意思。里面的数字是自动带出来的,依据是什么呢。谢谢老师解惑
老师,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表怎么填写?就是所得税汇算清缴里的广业费
老师你好。我现在填写汇算清缴报表。有成本和费用需要调增,请问,营业收入和营业成本那里,我是填写调整好的数据,还是按利润表数据填写呢?A100000表数据是自动带出来的和利润表数据一致。
老师,报关单成交方式是CIF的话,收到国外客户运费USD500,记账汇率6.9,开进来的运费发票金额4000元,分录怎么做?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录? 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
分公司,独立核算,是不是企业所得税,利润也都是独立的,总公司不共享叠加
企业当月注销,需要申报当前季度的相关税务申报(增值税,所得税,个税,当面的企业所得税汇算清缴),但是没有找到申报页面,是需要先报备清算才能申报吗?
环保税计税基础是根据啥
老师您好,我家是内帐,然后这个月车间和成品仓库分别对部门布局安全方面做了改造,产生了费用,应该计入什么科目
老师好 : 我不太明白暂估的这个事情,这是想调增就调增、想调减就调减的吗?我现在在一家税务师事务所,刚两个月,赶上汇缴,我看他们怎么都是问企业想交多少可以根据这个调暂估呢?
老师,给小区个人销售门窗,发票怎么开
老师,请问我们公司自建厂房,现在开了一张租赁票2000元,只开这一次,还需要缴房产税吗
老师出售的商品房是不是投资性房地产
您好,A105060显示调增是因为第3行本年符合条件广宣费>第6行扣除限额(第4行营业收入×第5行扣除率,一般企业15%,化妆品/医药/饮料制造30%——依据《企业所得税法实施条例》第四十四条及财政部 税务总局公告2025年第16号), 想不调增(第12行=0)就这么填:第2行不允许扣除的支出填0,第4行填全年的主营业务收入%2B其他业务收入%2B视同销售收入(同A100000主表第1行),第5行按行业填15或30,第1行只填账面真实的广告费和业务宣传费,确保第3行≤第6行,系统自动算第12行为0就不调增;若数据核对无误仍调增,说明广宣费确实超标,超出部分依法须调增并结转以后年度扣除,不能强行改0。