2026 年不要填主表第 5 行,填一般计税 6% 对应行。

小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。请问老师,简易计税服务费部分税率1%,请问工资、社保税率是多少呢?
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出뽑收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销售业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列问题:(1)现行规定小规模纳税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?并据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应缴纳的增值税。
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月已经全部认证通过;2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期已经按未开具发票申报缴纳增值税;3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣(购入写字楼进
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票. 老师,这个政策不是很理解,选择差额纳税怎么核算增值税?能举例子吗?还有发票问题
郭老师,郭老师,您好,个税的劳务报酬申报是选择(适用累计预扣法)还是(不适用累计预扣法)?我们是请了4个临时劳务,每人支付了600元劳务费
生产出口货物申请了免抵退税,未收到外汇办理了退税冲减了退税做免税处理后,又收到外汇要怎么处理
老师,汇算清缴职工薪酬表的张载金额必须和会计上应付职工薪酬明细表中的金额一致吗?
老师您好,蛋糕店要开礼盒发票出去,需要哪些经营范围
老师,A公司付B公司款,B公司打款给C公司,B公司银行账户没有开通,现在A公司直接打给C公司,需要C公司开发票吗,合同要重新签吗
请问,物业管理公司,有劳务派遣服务费,开具普通发票,差额征税,税率6%。增值税纳税申报,2025年度在主表,按简易办法计税销售额,5行反映。请问,2026年也是这样填写吗?
老师,工会经费,账载和实际支付怎么填写,经费返还又填入哪里
老师,员工个人所得税没有汇算清缴,税务的一直在催,财务人员有没有办法在自然电子税务局里操作呢?
老师你好请教一下,公司a跟公司b是关联企业同一个法人,公司a有一辆车价税合计100万,今年买了才第二年,现在要将这辆车过户给b公司,那a公司要开发票,这个开票价格多少合适呢?A公司是一般纳税人,B公司是小规模纳税人,就开普票就行了吧?另外处理怎么处理呢?
汇算清缴中,我们公司收到被投资企业的分红39万,需要填写投资收益明细纳税调整明细表吗,如果要填写如何填写?
也就是,应税劳务销售额,3行,对吗?
同学你好 对的是这样的哦
对应的,简易计税销项税,21行,也不用填写了,对吗?
同学你好 对的,是这样