咨询
Q

我们内账出现了一个情况:我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要把那部分税金补入库,是按已付的含税的税金的材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4来补税金材料差额呢

2026-05-18 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-18 11:05

1. 你正确该补的税金:4066.4 元 计算:35346.4÷1.13×0.13=4066.4 2. 错误算法为什么不对 32680×0.13=4248.4 你入库未税 32680,比实际真实不含税成本31280 多记了,导致税金虚高,账实不符。 3. 内账完整调整逻辑(一步到位) 真实不含税成本:35346.4÷1.13=31280 你之前入库多记:32680‑31280=1400 真实进项税:4066.4 调整分录: 冲多记的材料:借:应交税费 - 进项税 4066.4 借:原材料 -1400 贷:预付账款 / 银行存款差额 2666.4 内账必须按实际付款含税金额倒推不含税 %2B 税金,不能按你入库的未税金额算税,否则永远对不上付款总额

头像
快账用户9013 追问 2026-05-18 11:10

我们内账是不区分含税和未税的,还有个问题是你这税金是付款的税金,但是我们公司是预付款,我们先付款后到货,但是有肯能跨月,跨年,也就是说我们入库是32680这是有一部分在上年底付款的,但是这本年才到货就有这个差额,所以我不清楚我要按32680*0.13税金来补入库材料还是按付款的35346.4*1.13*0.13的税金来补呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1. 你正确该补的税金:4066.4 元 计算:35346.4÷1.13×0.13=4066.4 2. 错误算法为什么不对 32680×0.13=4248.4 你入库未税 32680,比实际真实不含税成本31280 多记了,导致税金虚高,账实不符。 3. 内账完整调整逻辑(一步到位) 真实不含税成本:35346.4÷1.13=31280 你之前入库多记:32680‑31280=1400 真实进项税:4066.4 调整分录: 冲多记的材料:借:应交税费 - 进项税 4066.4 借:原材料 -1400 贷:预付账款 / 银行存款差额 2666.4 内账必须按实际付款含税金额倒推不含税 %2B 税金,不能按你入库的未税金额算税,否则永远对不上付款总额
2026-05-18
同学,你好
一年已付总额35346.4含税,不含税32680元。
那你含税-不含税=税额呀
你现在这个税额没有一个和你的差额一致。是你的税率不是13%吗?
2026-05-16
您好,应该是按照您前面这么处理差额。
2026-05-16
您好。按照不含税的金额。
2022-07-01
同学你好 对的 这个多的需要转出
2022-03-31
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×