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老师,管理人员出差车费是301,进项税额是24.85,过应付职工薪酬科目,这个分录怎么做?

2026-05-18 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-18 16:59

借管理费用301 应交税费进项税额24.85 贷应付职工薪酬325.85 借应付职工薪酬325.85 贷银行存款325.85

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快账用户4071 追问 2026-05-18 17:01

好的,明白了。谢谢老师

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借管理费用301 应交税费进项税额24.85 贷应付职工薪酬325.85 借应付职工薪酬325.85 贷银行存款325.85
2026-05-18
你好,这个分录没有问题,但是这部分报销需要申报个税哦
2022-04-09
你好,借其他应收款,贷银行存款, 然后发工资。借应付职工薪酬工资,贷其他应收款。
2025-01-09
对的,是的。借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款, 借管理费用、福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。
2024-12-26
啊,您这个是啥意思?
2023-10-20
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