1. 第 2 列「本年折旧、摊销额」 只填本年正常计提折旧的贷方发生额:10 万 借方 15 万是处置资产冲销的累计折旧,绝对不能减、不能填进去。 2. 不是填资产负债表固定资产账面价值 本表填的是原值、累计折旧,不是账面价值(原值 - 折旧)。

22年有处理过固定资产 那么年度汇算清缴时资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中的资产原值怎么填 本年折旧摊销额及累计折旧额怎么填呢?还有资产计税基础及税收折旧额怎么填?
老师好,请问我们固定资产2024年报废过,做汇算清缴的时候填资产折旧摊销纳税调整明细表的时候这个本年折旧摊销额我是填贷方发生额还是贷方减去借方的余额呢?
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,第1列资产原值填报取数是本年购入+以前年度的固定资产之和,和资产负债表中的固定资产原价金额一致。第2列本年折旧金额填报取数是账上的本年贷方发生额,第3列累计折旧填报取数是账上的期末余额,4列资产计税基础填报取数和资产原值金额一致,税收折旧填报是不是和本年折旧金额一致?8列累计折旧是不是和3列的累计折旧金额一致?
我是电子设备,24年5月就已经折旧完了,24年的累积折旧1-5月合计贷方发生额是2044.44, 本年累计余额是18399, 固定资产原价是18399。现在报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 第2列的本年折旧、摊销额是2044.44 第3列累计折旧、摊销额 是18399 第4列资产计税基础18399 第5列 税收折旧、摊销额2044.44 第8列的税收金额累计折旧、摊销额 18399 这样填是正确的吗?
老师好,税务年报的资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 1. 列2本年折旧和摊销怎么填,是发生额还是贷方的余额?折旧本年贷方10万,本年处置以前年度提完折旧 的固定资产,折旧借方15万,我怎么填 2.不是填资产负债表里那个固定资产账面价值的那个数吧?
您 好,老师2025年10-12的季报产生了要退税,年报又报了,我怎么不退税呢?
老师好,税务年报的资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 1. 列2本年折旧和摊销怎么填,是发生额还是贷方的余额?折旧本年贷方10万,本年处置以前年度提完折旧 的固定资产,折旧借方15万,我怎么填 2.不是填资产负债表里那个固定资产账面价值的那个数吧?
老师您 好,请教一下,出口业务开发票汇率取数的问题,比如说我要按月初当月1日汇率入账的话,查询到当月1日没有汇率,那我是取上个月底的最后一个工作日还是取本月的第一个工作日的汇率,比如说,5月1日-5日放假,5月1日-5日没有汇率,那我是取4月30日最后一天的汇率做为5月1日的汇率开票,还是取5月6日那天的汇率呀
老师,年报财务报表是调整前的还是调整后的报表?
老师,您好!想问一下这个要怎么做账 借:应付账款-c公司 -6306300元(贷方负数金额) 贷:应付账款-a公司 6306300元(贷方正数金额) 意思是我们公司应付给c公司减少6306300元,应付给a公司增加6306300元,这笔分录没有问题吧? 但是领导说我们账上应收a公司借方余额为负数金额太大,让我把应付给a公司的6306300元转成应收账款科目,我要怎么做这笔分录呢?感谢老师的解答!
老师,电子税务局从哪里查看自己单位是否还有社保人员,是否有欠社保费用?
请问老师填写年度汇算清缴表格时系统自动带出来的有需要调整的数据就填写,不需要调整的其他表格就全部是零不再需要填写吧?
老师,个税报的是实发工资还是应发工资
金蝶专业版做账软件,业务生成凭证时,要如何设置生成凭证时,日期在每月的最后一天?
老师你好,去年所属期8月-11月个工资申报错了,要把吴员工换成陈员工去申报,怎么操作伢