你好填写贷方发生额合计

老师,汇算清缴填资产折旧、摊销那个表的时候本年折旧,摊销额是直接填写账目上贷方金额还是用贷方减去借方金额啊,借方是固定资产清理产生的
老师好!所得税汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整明细表资产原值填的是12月末的数据吗?本年折旧,摊销金额是贷方累计数减去借方累计数吗?我们公司处理了固定资产借方累计数大于贷方累计数,那是不是填个负数呢?
老师好,请问我们固定资产2024年报废过,做汇算清缴的时候填资产折旧摊销纳税调整明细表的时候这个本年折旧摊销额我是填贷方发生额还是贷方减去借方的余额呢?
老师好,请问固定资产去年没有发生折旧,只有期初余额,汇算清缴的资产折旧摊销纳税调整明细表还要填数据吗?
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
那累计折旧、摊销额我填期末余额就行了是吧。
你好,不可以的,这也包含着处置出去的那一部分。
本年折旧、摊销额填贷方发生额,另一个累计折旧、摊销额我填哪个呢?
本年累计折旧摊销额填写的是累计折旧贷方发生额合计。累计摊销金额,这个是你的累计折旧的期末余额➕2024年处置出去的累计借方发生额合计。