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老师你好,我最近新入职了一家公司,发现上一任会计的账务有错:未交增值税这个科目在科目余额表中在2024年的期初和2025年的期初都有余额,并且是1月份缴纳过后还有余额的这回事,但是电子税务局里是每个月的税都缴清的,她应该是账务处理上有错误,这种情况,我该怎么处理?如果要调整的话,怎么调整呢?

2025-08-13 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-13 13:45

先核对:逐笔查 2024 年、2025 年期初余额对应的月份,看是否漏结转 “转出未交增值税”,或缴税时错用 “已交税金” 科目未冲减 “未交增值税”。 再调整:若因缴税分录错误(如误记 “已交税金”),直接红字冲错账,补做正确分录:借:应交税费 —— 未交增值税 贷:银行存款,冲平余额;若漏结转,补记结转分录后再冲减

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快账用户1943 追问 2025-08-13 15:50

我查了下 她是有月份结转的数字和下个月付出去的金额不匹配 大部分都是结转的数字小 付出去的金额大 这样我怎么调整?2023年和2024年好几个月都有这种情况

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齐红老师 解答 2025-08-13 15:52

处理步骤: 逐期核对 2023-2024 年每月 “账面结转未交增值税额” 与 “电子税务局实缴额”,算出每月差异(实缴 - 结转,为正数)。 汇总累计差异(即当前 “未交增值税” 科目余额)。 调整分录: 因结转金额小于实缴,补记少结转的部分: 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税)(累计差异额) 贷:应交税费 — 未交增值税(累计差异额) 补记后,账面 “未交增值税” 余额与实缴情况一致,冲平余额。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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