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Q

老师,这个这个印花税,是一定计提到当月所属期,还是可以在缴纳的时候再计入缴纳月份的费用?

2026-05-19 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-19 15:32

同学,你好
一般是季度计提

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快账用户2362 追问 2026-05-19 15:38

按第二种呢?不计提当月缴费当月入,有这种吗

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齐红老师 解答 2026-05-19 15:40

同学,你好
当月缴费当月入,有的
小公司这么做的

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快账用户2362 追问 2026-05-19 15:51

2024年的所得税清算时填的税金及附加,里面有一笔数是23年第四季度的印花税没计提,在24缴纳就直接计入24年的费用了。这种现在系统自动检测出来了,比对不通过,系统推送要更正。这两年的企税都结完了,不想动年份调整,咋办

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齐红老师 解答 2026-05-19 15:52

同学,你好
那要更正

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快账用户2362 追问 2026-05-19 15:55

差额里面还包括了一份保险公司代收代缴的车船税,也是记在税金及附加的,系统没有检测到这笔车船税。这样就算更正了,还是会有差额的

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齐红老师 解答 2026-05-19 15:57

同学,你好 按照系统检测的来更正就行了

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快账用户2362 追问 2026-05-19 15:59

那保险公司代扣代缴的车船税计入什么科目?系统没有计入税金及附加

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齐红老师 解答 2026-05-19 15:59

同学,你好
税金及附加

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快账用户2362 追问 2026-05-19 16:03

还是计入税金及附加,那更正完后,金额还是没有一致,系统还是要求更正,咋整

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齐红老师 解答 2026-05-19 16:04

同学,你好
那就反馈给税务局,说自己没有做错,是系统的数据有问题

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同学,你好
一般是季度计提
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