你好在12月份一次计提就可以了,然后在一月份缴纳

老师房产税我们这里是按年缴纳,每年的1月份申报缴纳,那在平时要每个月计提吗?还是到12月份一起计提一次就可以了?
老师请问房产税2023年1月份时申报2022年下半年的,税费在2023年1月份缴纳,税费是要在2022.12月份计提,还是计入申报纳税当期?
您好老师,我们公司去年的个税申报是按照每月实发数申报的,但是账上是按照每月应发数计提的。但是今年我们修改了申报方式,改成了按照计提数申报个税,导致23年一月份发的22年12月的工资是在23年一月份申报的,这样汇算清缴时工资薪金需要调整吗
老师,您好,请问上一年12月份的忘记计提所得税了,后面在今年1月份补计提了,这样申报汇算清缴的时候需要做什么调整的吗?还是正常按照报表申报就可以的
老师,您好,请问上一年12月份的忘记计提所得税了,后面在今年1月份补计提了,这样申报汇算清缴的时候需要做什么调整的吗?还是正常按照报表申报就可以的
你好老师,销售方和采购方开发票时,第一批合同上的银行账户信息,在合同结束后,已开发票。在签第二批合同时,银行账户信息更改,,开发票时是否需要把发票上的银行账户信息更改为新的账户信息?对方说第一批合同的银行账户是基本户,第二批合同的银行账户信息是一般户。
老板代收货款记其他应收账款,还是库存现金好
请问公司没有发生业务只有银行利息收入和利息支出,需要计提所得税吗?我们是小规模
老师最近接了个活社区卫生服务站的,可以用权责发生制吗
老师您好,一般纳税人年终报表,计提50万元的费用后净利润是5万元,如果不计提50万,净利润是多少,是直接加50万就行了吗
酒店客房,在携程平台上到公司账收入是900元,但是实际平台上消费的是1000元,而且我们给客户开发票也是1000元 ,我这个账应该怎么做合适
老师,汇算清缴需要补税的分录处理 借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费 还是应该做借:所得税费用 贷:应交税费
老板汇钱进对公账户。怎么冲平
请问如何找会计学堂的报名老师?
购买境外无形资产软件,有提供合同,INVOICE号盖章,这种企业所得税能税前扣除吗
老师这个是每年都是固定资产不含税金额✘70%✘0.012这样就算缴纳吗?
你好,如果是小规模或者是小型微利企业的话,可以减半。
谢谢老师,帮忙看看这两个分录对吗?借:管理费用-办公费,贷:应交税费-应交房产税。。借:管理费用-办公费,贷:应交税费-应交城镇土地使用税。
这两个分录哪个也不对,应该是借税金及附加 贷、应交税费、房产税、土地使用
非常感谢老师
不用客气,工作愉快
老师这个月买办公室时缴纳是碶税做固定资产,印花税先计提一笔对吧?,但是税费单契税和印花税在一张上面,可以复印一下分开做凭证吗?
契税和印花税一块都做到固定资产里面就可以的。
印花税也做到固定资产原值里面吗?
对的是的对的是的。