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老师,我1.30收款80000开了120060发票,4月又付款一笔5万/8万/5万合计18万,后面还没开票,我怎么录凭证,因为我们合同单,会提前开票,

2026-05-20 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-20 11:58

同学,你好
会提前开票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

收到钱,就冲应收账款

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2024-06-25
你好,同学,原先15万计入什么科目现在反向冲减就可以
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你好,合同不用做原始凭证,自己留存好了就行。第二次款,你只用银行回单来做就行。
2024-03-28
你好 11月份 借银行存款 贷预收账款 12月份 借预收账款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-01-10
同学你好,到票借研发支出贷应付账款(如果专票考虑进项税)付款 借应付账款275200贷银行存款 借应付账款贷银行存款24800
2024-06-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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