你好,实际是不欠款吧
老师,我们公司是卖二手车的,给购买方开了一张二手车统一销售发票后,总金额是1万,然后又开了信息相同的电子普通发票,我想问下我们报税的话是不是按照1万申报就行?
注册资本到位了,收购危化品公司 出多少费用?
老师:我司前年工程期筹建花了700万元人工,都是临工,可以在今年我司做工资表补申报个税吗?
新注册的公司不做了,仓库存货已经为0,但是老板个人收购了一家公司,包括原材料,产成品等,这些原材料,产成品等用在了老板这个新注册的公司上了,做账的时候做到了其他应付里面,但是现在这个存货要调整冲平其他应付,冲平后存货账面为负数,已经用到了这个库存,现在这个负数存货按销售来处理,要怎么做账
老师,残疾人就业保障金申报的工资中包含应付福利费的金额吗?
请问报个税,应发应该以扣缺勤之后还是之前的数据报呢
残保金计算时,统计工资总额时,统计月份按工资表的1-12月,还是按照银行发放的1-12月呢
机器焊机什么时候可以不计提折旧
老师,公司和老板签订租车协议,每月给400,分录做到借:管理费用-车辆费,贷其他应付款-车辆费,再借:其他应付款-车辆费,贷:其他应付款-老板,这样行吗,老板自己拿钱给自己
公司有一个员工,失信,贷款有很多人催款到公司法人,这个对公司有什么影响,会起诉公司吗?公司没有做担保一类的,贷款纯属个人行为
借,预收账款 ,贷 应收账款
对,实际钱票两清的,我需要在12月账里去调整还是1月调整呢
你好,1月调整就可以的哈
我看了下这两个科目调整会对去年的资产负债表总额有影响,这个问题大不
你好,这个不影响的呀,你本来就是沖2个科目的,你先做这个分录看看
老师,我按照这样做了,看下了新的资产负债表总额确实比之前减少了5万。。。这样影响大不大呀
你好应收账款有借方余额5万,预收账款有贷方余额5万---这个你是怎么形成的呀 来发票了 应该是要做应付 做库存入库的
是这样的,我先收到了货款那会交易没完成我挂的预收,后面隔了一段时间交易才完成我给开票挂应收账款确认收入,本来应该直接冲抵预收账款,我忘了给挂成应收了,就导致应收和预收都有相同余额z,最后我看余额表才发现的
你好 借,预收账款 ,贷 应收账款 做这个是对的呀
这么调整是对的,她俩一对冲就合适了,我的意思是我12月的账里存在这个问题,现在我把他在1月的账里调整一下可以不,但是这样的话等于我去年12月报表上应收和预收都会多出这个5万的余额,导致去年的报表资产和负债同步增加了5万,这样影响啥不
你好,这个没关系的,如果担心有影响,可以去税务局改下报表的哈
到今年1季度的报财报的时候应该资产比去年底的更多,我觉得不改应该问题不大
你好,那就看你自己评估了哈
那如果是你的话你改不改呢,总资产750万,本来应该是745万。。。
你好,我不去改,如果不影响税务
那我也不改了吧,确实不影响税金和损益。
可以的哈,加油,等你的好评哦