你好,实际是不欠款吧

#提问#老师请问如果22年10月份A公司收到B公司一笔货款5万。入账入的是预收账款。然后12月份A公司把这笔货款4万又打到了生产厂家C公司。做的是预付账款。因为厂家生产需要很长的时间。又不确定一公司又因场地的原因。不能确定提货时间。所以必须提前预定。然后23年2月份的时候B公司要求货到现场。3月份a公司给公司开了全额发票。请问这笔账该怎么做?分录该怎么做?
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师好,去年12月有笔账做的不太合适,同一个公司付的5万货款,因为开票时间比较滞后导致做帐的时候我忘了,结果就是应收账款有借方余额5万,预收账款有贷方余额5万,同一家单位,这个怎么办呢
老师你好,我想请教个问题,就是我们公司的业务都是通过投标后中标才有业务,然后公司领导会给客户一些好处,领导直接从公账转账到他自己账户,然后在取出来给客户,公账这笔款如何做账比较好? 每次提款都是5万,有时候一个月提款几十万,提现的话账上现金太多余额了 做费用又没有对应的凭证,像这种情况如何处理风险比较小呢?
我还是有点分不清楚,一般是现有报关单然后才让供货商开进项呢还是什么,因为不是要保证进项与报关单名称等细节必须一致吗
老师您好,有一个个体的营业执照,每年都年检,就是一直没有用过,没有使用。我想把它注销了,怎么操作?需要什么资料?有必要注销吗?
老师,我们单位有个维修活,然后找个人干活,给对方发票开的维修费,付的人工费没有发票,是做工资吗
老师,请问出口退税中保险费怎么开回来退税,可以和国际代理费合并开0税率回来退税吗?还是单独开回来呢
网银服务费能入网银手续费科目吗老师
#提问,老师以前年度的(2023年)成本发票已按开票人挂应付账款,结果是个人把这个钱已付给了开票单位,现在账上挂的单位实际应该把钱付给这个个人,怎么操作?
老师,工商年报,如果是分好几笔出资的,出资时间怎么写?金额是合计写,时间是写12月31日吗?
老师好,查帐征收个体户需要申报个税吗?
老师我们承包工程,材料我们购买,就是包工包料,这种发票开几个点啊
老师,您好!想问一下,公司员工收入比较高的,怎么避税比较合适?像美团那样,自己办理营业执照,然后开票给总公司,这样可以吗?
借,预收账款 ,贷 应收账款
对,实际钱票两清的,我需要在12月账里去调整还是1月调整呢
你好,1月调整就可以的哈
我看了下这两个科目调整会对去年的资产负债表总额有影响,这个问题大不
你好,这个不影响的呀,你本来就是沖2个科目的,你先做这个分录看看
老师,我按照这样做了,看下了新的资产负债表总额确实比之前减少了5万。。。这样影响大不大呀
你好应收账款有借方余额5万,预收账款有贷方余额5万---这个你是怎么形成的呀 来发票了 应该是要做应付 做库存入库的
是这样的,我先收到了货款那会交易没完成我挂的预收,后面隔了一段时间交易才完成我给开票挂应收账款确认收入,本来应该直接冲抵预收账款,我忘了给挂成应收了,就导致应收和预收都有相同余额z,最后我看余额表才发现的
你好 借,预收账款 ,贷 应收账款 做这个是对的呀
这么调整是对的,她俩一对冲就合适了,我的意思是我12月的账里存在这个问题,现在我把他在1月的账里调整一下可以不,但是这样的话等于我去年12月报表上应收和预收都会多出这个5万的余额,导致去年的报表资产和负债同步增加了5万,这样影响啥不
你好,这个没关系的,如果担心有影响,可以去税务局改下报表的哈
到今年1季度的报财报的时候应该资产比去年底的更多,我觉得不改应该问题不大
你好,那就看你自己评估了哈
那如果是你的话你改不改呢,总资产750万,本来应该是745万。。。
你好,我不去改,如果不影响税务
那我也不改了吧,确实不影响税金和损益。
可以的哈,加油,等你的好评哦