你好,那你的返点收入你再冲成本就可以的,借库存商品贷银行放款,返点收入借银行 贷库存商品

老师,做账时劳务费用可以和销货费用可以做在一个分录上吗 比如我们公司既可以销售货物又可以提供劳务,对甲公司是销售货物,对乙公司是提供劳务。 做账时 借 应收账款-甲公司1000 应收账款-乙公司1000 贷 主营业务收入780 应交税费-应交增值税-销项税额220 这样写把销售货物和提供劳务写在一起对吗
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
老师,你好! 我们公司是供应链管理公司,现在的业务是采购和销售价格一样,以供应商返点为收入,这个要怎么做账?会计分录怎么写
老师你好,我主要想了解金蝶云星空链块,正常公司是怎么个使用法和供应链流、费用审批、成本核算流程和实际结合?我们公司现在只开启供应链模块; 因为我们现在是供应商和客户用供应链模块,总务购入的一些生产耗用品也是入采购链,然后一些杂费走OA,正常整个系统运营应该是怎样的?
老师你好,我们这边是收购生猪的公司,现在公司要在供应商那里开户,供应商那边不对贸易有限公司开户,现在我们需不需要再开一个子公司,让供应商开票到子公司,子公司开票到母公司呢?如果可以,怎么办理
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
老师,可以把分录说的详细点吗
借库存商品贷银行存款, 这个是入库的收到的返利, 借银行存款贷库存商品。
收入怎么体现出来呢?
返点的还要开票
那你做收入的话,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费就不能动库存商品了。
老师可以给我这一个从采购到销售结转成本返点的整体分录吗
谢谢!老师
借库存商品 贷银行存款100 借银行存款120 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品 假设返利是20。
老师,我们是原价进,原价卖,然后我们进货付款的时候扣掉例如1%的返点,进货的时候有进项票,销售的时候有销项票,返给我们的要给他们开票
我现在就是返点的地方不太清楚要怎么做分录,结转成本
你好 做了主营业务收入,要不你的收入和成本一样不可以啊
假如,我们进货价是100含税,销售价也是100含税,我们采购的哪一方也就是我要付款的哪一方给我们返1%
你是说把返点金额加到收入上吗
这个先不考虑增值税, 借库存商品100 贷银行100 这个理解吧。
可以理解,然后呢?
借银行存款100 应收账款100*1% 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品100
知道了,谢谢老师
不用客气 工作愉快