你好,那你的返点收入你再冲成本就可以的,借库存商品贷银行放款,返点收入借银行 贷库存商品

老师,做账时劳务费用可以和销货费用可以做在一个分录上吗 比如我们公司既可以销售货物又可以提供劳务,对甲公司是销售货物,对乙公司是提供劳务。 做账时 借 应收账款-甲公司1000 应收账款-乙公司1000 贷 主营业务收入780 应交税费-应交增值税-销项税额220 这样写把销售货物和提供劳务写在一起对吗
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
老师,你好! 我们公司是供应链管理公司,现在的业务是采购和销售价格一样,以供应商返点为收入,这个要怎么做账?会计分录怎么写
老师你好,我主要想了解金蝶云星空链块,正常公司是怎么个使用法和供应链流、费用审批、成本核算流程和实际结合?我们公司现在只开启供应链模块; 因为我们现在是供应商和客户用供应链模块,总务购入的一些生产耗用品也是入采购链,然后一些杂费走OA,正常整个系统运营应该是怎样的?
老师你好,我们这边是收购生猪的公司,现在公司要在供应商那里开户,供应商那边不对贸易有限公司开户,现在我们需不需要再开一个子公司,让供应商开票到子公司,子公司开票到母公司呢?如果可以,怎么办理
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
老师,可以把分录说的详细点吗
借库存商品贷银行存款, 这个是入库的收到的返利, 借银行存款贷库存商品。
收入怎么体现出来呢?
返点的还要开票
那你做收入的话,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费就不能动库存商品了。
老师可以给我这一个从采购到销售结转成本返点的整体分录吗
谢谢!老师
借库存商品 贷银行存款100 借银行存款120 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品 假设返利是20。
老师,我们是原价进,原价卖,然后我们进货付款的时候扣掉例如1%的返点,进货的时候有进项票,销售的时候有销项票,返给我们的要给他们开票
我现在就是返点的地方不太清楚要怎么做分录,结转成本
你好 做了主营业务收入,要不你的收入和成本一样不可以啊
假如,我们进货价是100含税,销售价也是100含税,我们采购的哪一方也就是我要付款的哪一方给我们返1%
你是说把返点金额加到收入上吗
这个先不考虑增值税, 借库存商品100 贷银行100 这个理解吧。
可以理解,然后呢?
借银行存款100 应收账款100*1% 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品100
知道了,谢谢老师
不用客气 工作愉快