你好,红冲了发票金额 同时再把返点的钱打给对方,这样操作可以的。付出去的钱相当于销售折扣了

老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
老师您好,我们跟客户之前有一个返点,去年一整年的业绩计算出的返点,红冲了发票金额 同时再把返点的钱打给对方,这样操作对吗?吗付出去的钱是写返点吗?
请教大神们一个问题 有个客户跟我们合作了十几年,之前我们跟客户结算返利时,客户是直接在当前货款扣减返利金额支付的,而我们的通过后续订单一单单扣减的。返利时扣减存在时间上的差异。 客户现在换了个抬头跟我们合作,在结算旧抬头的货款时,说我们还差她们十几万发票,要把票给了再付。但是我们账上的订单金额跟开票金额是一致的。 对此我们也提供了订单清单,发票明细还有收款记录给客户核对。由于时间太久,我们双方的财务都换了几手人,她们也提供不了完整的发票验收记录给我们核对。请问我们有什么方法可以查到这部分查额的发票校验情况吗?
老师,我们买的固定资产,假如商定的价格是10000/台,但对方给我们高开11000/台,我们用这个价格去融资贷款的,差价我们又给销货方开回了返利发票。现在我们还不想让融资方知道我们高贷了,怎样操作会好点?那个差价现实中金额一年有3.4千万
老师 我想请教个问题 1.我先讲述下事情 就是我们员工之前有借款 (但这个借款是用于去干什么就有点复杂 )也可能是给客户的返点,也可能是请客户吃饭 那种这种挂起的账是需要发票来冲的对吧 不管是用于去干什么,对吧? 2.现在呢又要付一笔款给这个员工 (这个款也是付给个人 )这时候他就拿出来一张发票 这张发票金额是大于这次付款的金额 比如现在付款6千元 她的发票是50000元 然后发票剩下的这部分金额就用来冲他之前挂的借款,这样做可以吗
圈好的 ,不知道应该加还是减 求解读
老师,养殖户买了那个鹅苗,然后变成了大鹅,再生出鹅蛋,然后再孵化卖出鹅苗,就是这个过程的分录要怎么做?给我分录过程就行
进口货物分两笔付款,是用实际付款金额+关税计入成本,还是以海关缴款书上的金额计入成本
老师,购买商品,收到货,公司支付宝已付款,还未收到发票,怎么入账做分录
小企业会计准则下,25年的所得税,在今年汇算清缴后需补交所得税3万元,怎么账务处理,25年底计提的盈余公积需要调整不
老师想问一下,就是比如公司租房子,然后3000元一个月,员工承担一半房租,公司先垫付。等发工资再从工资里面扣除。这怎么写分录啊
这个月收购一家企业,已经变更好工商领取营业执照了,那税务那边需要做什么?2025年的税务年报和工商年报是需要收购方去申报么
老师,如果安徽员工的工资从上海公司的公户发,个税从上海的个税系统申报嘛
你好,老师,残保金要放在A105050里的其他吗?还是残保金不需要填
老师,想问一下就是交房租一次性交3个月的,5.23到8.22这样,然后摊销的话,第一个月是5月份摊销还是6月22日的时候在摊销啊,
可是那付出去的钱要怎么备注呢 还是写当时销售的业务类类型么
可以备注销售折扣