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建筑销售行业,这个月收到钱没开票,下个月再开票给对方,怎么做账务处理,期末怎么结转

2026-05-21 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-21 11:00

你好,收到钱的时候借银行存款,贷,预收账款

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快账用户6106 追问 2026-05-21 11:01

你好,期末怎么结转

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齐红老师 解答 2026-05-21 11:02

这种放到预收账款不用结转

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快账用户6106 追问 2026-05-21 11:02

下个月怎么处理这笔业务

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齐红老师 解答 2026-05-21 11:03

下个月开票了,借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税额

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你好,收到钱的时候借银行存款,贷,预收账款
2026-05-21
同学你好,借,发出商品,贷,库存商品。
2023-05-18
您好,购入当月暂估入库,在取得发票月再冲回这个分录,然后按发票做分录,如果年度汇缴前发票没 有来,要纳税调增。 不会要求在下月冲回,来发票才冲回,这样才不影响这月损益,因为有一正一负的2个分录
2024-11-25
借银行存款, 贷,预收账款或主营业务收入, 应交税费, 借主营业务成本,贷工程施工
2024-04-13
月末正常结转损益即可。不用转到开票收入
2024-10-12
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