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比如:3月份未开具发票,按无票收入申报了100万元,4月份又开发票了100万元,怎么填报申报表

2026-05-21 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-21 11:04

您好,3月申报无票,4月申报负数,只是这种最好4月开了票再报会好些

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快账用户5138 追问 2026-05-21 11:05

当时3月份为了申报表和财务报表一致

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快账用户5138 追问 2026-05-21 11:05

那是免税的,怎么填免税申报表

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齐红老师 解答 2026-05-21 11:06

填在免税的相关行就可以

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快账用户5138 追问 2026-05-21 11:06

那免税是填100万元还是

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快账用户5138 追问 2026-05-21 11:08

比如100万元,四月份开的发票,其中有50万元3月份已经按照无票收入申报了,有50万元是四月份的销售收入

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齐红老师 解答 2026-05-21 11:08

免税的是多少就填多少,你们4月开的也是免税发票吗

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快账用户5138 追问 2026-05-21 11:08

是免税100万元还是

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快账用户5138 追问 2026-05-21 11:09

那么主表就对不上了呀,主表100-50=50就只有50万元了

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您好,3月申报无票,4月申报负数,只是这种最好4月开了票再报会好些
2026-05-21
你好,第一个未开具发票填写5万,开具的发票里面填写10万 未开具发票里面填写-15万,开具的发票里面填写15万。
2024-03-27
(1)先做一笔冲销3月无票收入的凭证摘要写:上月无票收入,本月已开票。会计分录为: 借:银行存款(红字) 货:主营业务收入(红字) 货:应交税费一应交增值税(销项税额)(红字) (2)根据开具的发票入账 借:银行存款 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-11-07
您好,意思是10月未开票,在12月开了票,是吧
2024-12-27
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2022-04-11
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