你好,您指的是什么记入营业外支出

增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
老师,请问以前年度的应收账款(当时有确认收入并申报增值税了)现在确认这笔应收账款收不回来了,领导说做营业外支出,我只需要做借营业外支出,贷应收账款,这样一个分录就可以了吧,跟成本收入那些没有关系吧
老师,逾期付款支付给对方的滞纳金,未收到发票计入了营业外支出,这部分营业外支出汇算清缴需要调增吗
你好 老师,发现4月开的一张发票,金额全部计入了收入, 未记应交税费应交增值税,现在调整,直接借:主营业务收入123,贷:应交税费-应交增值税123,是吧,小规模纳税人。有的财务软件要看冲减主营业务收入是借方冲减还是贷方负数
老师您好,小规模纳税人减按1%征增值税,我确定收入的时候也是按1%计算的收入,可是在填报申报表时,硬要让我填营业外收入,本来营业外的那部分收已经包含在主营业务收入里了,在填营业外收入的话不是就重复重复缴税了?我现在怎么处理呢?
出口未报关未收汇部分确定了主营业务收入,缴纳了13个点的增值税。借方计入营业外支出可以吧?
老师,B为什么对?不理解,计息频率和价值不应该同向变动吗
老师,装修期间问个人买的空调,他开劳务费加工费给我们可以吗
你好 增值税专用缴款书怎么勾选抵扣
你好老师,我是民办非营利学校,2025年亏损210万,这个亏损是没做汇算调整的亏损,2025年招待费159783,不能税前扣除的部分是63913.2,营业外支出9228.92,其中有7228.86是税收滞纳金,也不能税前扣除,不动2026年损益,怎么做2025年汇算调整分录,因为以前都是调表加调账,不调对不上账。
公司转给其他公司的质量赔款,借方记什么
老师,江苏南京分公司那边接到通知5月25日前更正申报按实际工资缴社保,严禁按最低基数缴,因为过两个月这分公司要注销了,如果不调整基数对后面注销有影响吗?不调整申报肯定出不来新技术也就没有差额补,也就没滞纳金吧?这社保会影响总公司吗?
计提城市维护建设税计提要附凭证吗
房地产开发公司可以开设计服务的专票吗
你好之前有财务做账工作经验,学完会计学堂的电商实操。可以胜任电商会计吗?
这笔收入当时做的分录是借方营业外支出。贷方主营业务收入销项税
你这样做可以吗?
他是视同内销交税了,但是实际上他是不出口,未报关,未收费。
哦,那没问题,可以这么做
实际是出口未报关,未收汇
这部分营业外支出汇算清缴的时候需要填具体的项目吗?