他是这样的,这就要看一下你收到这个钱的话,财政有没有把这个预算纳入你的收入这边,如果说纳入了,你就放到收入,放到支出。

老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师您好,向您请教一个问题。行政事业单位垫付了一笔钱,它的账借:一般非税支出贷:银行存款。收回的时候借:银行存款,贷:一般非税收入老师请问它这种对吗?垫付应该摆往来款还是?谢谢哈
老师你好,我单位是事业单位,因出租国有资产产生租赁收入,租赁收入全额上缴国库非税收入,之前分录是: 收到租金时: 借:银行存款 贷:应缴财政款 上缴国库非税收入时: 借:应缴财政款 贷:银行存款 目前税局通知要求要做为单位收入缴纳增值税与企业所得税,印花税,请问我的会计分录要如何做了,税金方面我是税金及附加科目还是用所得税费用,新手会计,不太懂,请老师回答时能详细点,谢谢!
老师您好!请教个问题。行政单位上年购建固定资产,分批支付,凭证是这样做的:第一次支付: 借:无形资产 179214 贷:财政拨款收入 179214 第二次支付: 借:业务活动费 14541.5 贷:财政拨款收入 14541.5 第三次支付: 借:业务活动费 90000 贷:财政拨款收入 90000 预算会计都计 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入 今年想把以前的错误更正过来,该怎么记账?谢谢了[抱拳][抱拳]
朴老师,我公司是集团的电商公司,电商公司的货是集团的工厂发的,电商公司的快递费(寄给线上买家)也是工厂付的,工厂把运费并在成本里一起开发票给电商公司,那我现在做账把快递费也记为成本?
付公司会务人员工作服(外包人员,工资劳务公司发)2000元,如何记账?
小额零星收款单的用途是什么?
小额零星业务收款单,是无收据及发票的情况下可以填报后报销并抵税吗?
我方因为发票额度不够,所以没给对方开发票,愿意补偿对方企业所得税需要缴纳的金额。但是对方要求补了企业所得税以后还要给他开发票,我们就是因为无法开发票就提出赔偿的(因为一旦开出就会升为一般纳税人)。请问有什么办法吗
请问老师我们每月支付劳务人员的收入,有的没扣个税形成其他应收款,有的又多扣了个税形成其他应付款,那可以结账到年度终了一次性入营业外收支吗
分隔单怎么操作,流程是什么,资料怎么做,账务怎么做
我司法人是A,股东也只有一个,也是A,我司出租住房给A使用,一年租金3万元(2026年3月一次性收齐3万),我司无其他收入,我司第一季度需要缴纳多少钱增值税和房产税(请列出计算过程)?
广告服务征文化事业建设费吗?什么时怎么申报
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