1. 计算初始投资成本 以自产产品对外投资视同销售初始投资成本=3000*(1%2B13%)=3390万元 2. 初始入账分录 借:长期股权投资 3390贷:主营业务收入 3000贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)390 结转成本借:主营业务成本 2000贷:库存商品 2000 3. 权益法初始调整 享有被投资方净资产份额=20000*25%=5000万元份额大于初始成本,差额计入营业外收入 借:长期股权投资 1610贷:营业外收入 1610

甲、乙两公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年1月1日,甲公司用一批库存商品对乙公司进行投资,投资后占乙公司30%的股权,能够对乙公司施加重大影响。甲公司投出的库存商品账面余额为4000万元,未计提存货跌价准备,公允价值为4600万元。投资当日,乙公司可辨认净资产公允价值为8500万元。假设不考虑其他因素,则甲公司投资时取得长期股权投资的初始投资成本为()万元。A.4520B.2550C.4600D.5198
甲公司在2020年1月1日支付1000万元取得乙公司30%的股权,能够对乙公司施加重大影响。股权取得日,乙公司可辨认净资产公允价值为3000万元。乙公司可辨认净资产公允价值与账面价值没有差异。2020年10月1日,乙公司向甲公司销售一批商品,该商品的销售价格为1000万元,账面成本为600万元。截至2020年12月31日,甲公司已经将从乙公司取得的商品对外销售80%。乙公司在2020年报告的净利润是2000万元。假定不考虑其他因素。写出甲公司的会计分录
甲公司在2020年1月1日支付1000万元取得乙公司30%的股权,能够对乙公司施加重大影响。股权取得日,乙公司可辨认净资产公允价值为3000万元。乙公司可辨认净资产公允价值与账面价值没有差异。2020年10月1日,乙公司向甲公司销售一批商品,该商品的销售价格为1000万元,账面成本为600万元。截至2020年12月31日,甲公司已经将从乙公司取得的商品对外销售80%。乙公司在2020年报告的净利润是2000万元。假定不考虑其他因素。写出甲公司的会计分录
13.甲公司于20×5年7月初用银行存款2500万元取得乙公司20%的股份,当日乙公司可辨认净资产账面价值为9800万元、公允价值为10000万元。取得投资后甲公司派人参与乙公司的生产经营决策,对该投资采用权益法核算。20×5年下半年乙公司实现净利润1500万元,甲公司确认投资收益300万元(假定本例中投资时被投资方可辨认净资产公允价值与账面价值之差对权益法下投资题(填空题2分)至购买日为止,甲公司个别报表对乙公司的长期股权投资的账面价值为()万元
甲公司以增发1,000万股股票(面值每股1元,市场价每股5元),和一批存货(账面价值为500万元,公允价值为600万元)为对价从市场取得了乙公司80%的股权,能够对乙公司实施控制,当日乙公司可辨认净资产公允价值为12000万元,为增发股票甲公司支付给证券承销机构,手续费300万元,为取得该项投资支付审计评估费30万元,不考虑其他因素甲公司取得从市场取得了乙公司80%的股权,能够对乙公司实施控制,当日乙公司可辨认净资产公允价值为一万两千万元,为增发股份甲公司支付给证券承销机构,手续费300万元,为取得该项投资支付审计评估费30万元,长投的初始投资成本为()分录怎么写
年度所得税申报表里面,A104000期间费用的各项税费,是指经营税金及附加?
老师:有关于我们学校食堂伙食费补贴的问题请教您们 1.单位每月会按当月教职工消费餐次来补助给食堂, 2.月底会计提这一笔单位补助, 3.次月会将这笔钱由单位的一般户转给食堂专用银行账户上。 怎样做分录才合规?
汇算清缴,研发费用加计扣除那张表,第一行,本年可享受研发费用加计扣除项目数量,这个怎么填呢? 期间费用那张表已填,为什么主表,研发费用那栏数据还是0呢?
老师好,我们是商品混凝土生产销售公司,目前还没有确认收入,那4月份罐车加油的费用可以计入生产成本吗?
老师,餐饮服务的附件一般都有什么?
650万的2套设备2024年已全部确认收入,缴纳增值税。其中一套A设备300万,已收款195万,应收款105万;一套B设备350万,已收款227.5万元,应收款122.5万。现客户违约,提议将设备总计应收款227.5不再支付,退回1台B设备后平账,并要求我司开具红字发票350万,请分析一下我司涉及的各种税费税务风险
你好老师,我们是制造业企业,税管员让我们交房土两税,我想问一下房土两税怎么个交法,交多少钱
老师班里跨地区经营所得需要交些什么税?
汇算清缴,高新技术企业优惠情况明细表,与研发费用加计扣除的表里的年度研发费用小计金额要一致是不是? 研 填了发费用的折旧金额,A105080,资产折旧摊销表不填,可以吗
你好!老师咨询一下我这边有个罚款50元,四季度时候忘记入账了,没入营业外支出,现在汇算清缴提示有这个罚款要调增怎么办?调增了跟之前申报表就匹配不上了[感谢][感谢]感谢回复我一下