可以入销售费用,但要注意两点: 会计上:免税发票(普票)金额可全额计入销售费用 / 样品费。 税务上:视同内销要计提销项税;免税票不能抵扣进项,无需额外转出。 一句话:能入销售费用,全额入账,不抵扣进项,正常计提销项。

出口视同内销征税所产生的销项税是否能与国内取得的增值税专用发票抵扣?
跨年出口转内销业务,2020年出口做了免税销售,2021年发现要视同内销,是否重新开票冲减以前的免税销售额,再开具正确的视同内销的发票,要开具发票的话,
公司收到供应商货物,免费赠送,也不提供进项发票,但是我公司出口收汇,我公司出口货物后不能退税,开票是免税还是视同内销
我们公司同时享受农产品即征即退,也是免抵退企业。有一笔业务对外出口样品不收费用,视同内销处理。做销售费用处理,那视同销售税额到底属于一般货物还是即征即退呢。
外贸公司,进项发票是普通发票,出口货物退税不能退,那要不要视同内销交税的?
补缴以前年度的房产税,记账时直接计入税金及附加了,所得税汇算清缴需要调增吗?
出口视同内销的收入,按fob价格申报,那fob是含税还是不含税
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。现在税务要,请问怎么开收据更合理。
我公司是高企,研发形成的产品销售后,材料费用需要冲减研发费用吗?
老师您好,请问现在申报2025年工商年检,那种26年3月股东实缴了10万,需要写进去吗?
老师您好,我4月申报了异地预缴的增值税,申报万之后税款今天才交呢,但是我用外经证进去后发现没有可以缴纳的税款,就是现在找不到在哪里缴纳税款的,老师这个应该怎么查
老师,为什么应收账款转回坏账准备的分录也要抵消呢
去年收入挂预收账款转收入少了,那么更正2025年增值税申报表不能够抵增值税进项,怎么办?
老师,你好。公司起诉欠管理费不交的司机,现在法院帮追回4千。之前账上没有做过账,现在这个月进的4千怎么出会计分录
老师我们想经营一个食堂项目,各项支出合理占比应该是怎么样的