您好,没法退税的, 就得视同内销

a公司是外贸企业,2021年进行出口货物报关,供应商未开发票,a公司并未支付供应商货款,也未收到客户的销售款。2021年未确认收入。2022年5月收到供应商开来的专用发票,a公司当月也同样做了销售收入。此时货款还未收付。 请问如果a公司申请出口退税时,报关单上的日期显示是2021年,会不会影响退税?
老师你好,公司是外贸出口企业,出口了一批货物,国家规定这类货物不允许退税,那我收到的进项发票应该如何入账,可以抵扣进项税吗?收到的境外收入是要视同内销吗?确认出口收入的时候分录应该怎么做
公司收到供应商货物,免费赠送,也不提供进项发票,但是我公司出口收汇,我公司出口货物后不能退税,开票是免税还是视同内销
外贸公司,进项发票是普通发票,出口货物退税不能退,那要不要视同内销交税的?
您好,我公司出口一批货物,收到进项专用增值税发票,现在想办理出口退税业务,那我公司开出口发票时应该开专票还是普票呢
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
不能退税是确定的,视同内销是要开13个点的普票吗,不能开免税吗,为什么
您好,有没有报关单,有报关单可以免税,我们是真出口 如果取得出口报关单且收汇可以办理出口退税,如果取得报关单但不收汇实行出口免税;如果没有报关,则要视同内销,计提增值税销项税额。
有报关单,所有都有,就是没进项发票,因为是新品,供应商提供别的货物的同时免费赠送了20个这个货,和别的货物同一张报关手续走的
有报关单有收汇,就是和其他货物一样的。只缺少一张进项发票
您好,那我们就不交增值税的
那一个货出来不管哪个环节都没缴税?
您好,缴了的,供应商在买材料时交的增值税了,