你这种转内销的话,不用开发票,直接按照未开票收入申报税就行。

跨年出口转内销业务,2020年出口做了免税销售,2021年发现要视同内销,是否重新开票冲减以前的免税销售额,再开具正确的视同内销的发票,要开具发票的话,
第一个问题 2019年12月开出口发票,报增值税表一确认的出口收入 2020年1月确认进项发票并结转出口销售成本 2020年4月做的进项税额转出,后未做转内销或出口免税 我应该从哪个月份开始改税表?改在哪个位置?做的帐要怎么调呢?
#提问#老师现在公司要出口货物,什么都没有计划没有准备,财务上需要做哪些工作?问一下销售出口的货物,出口发票怎么开具?和平常国内销售发票用一个发票版本吗?出口是否免税?需要提前告诉税务局吗?
老师,请问一下,外贸企业,去年出口的报关单,没有开具进项发票回来,是要做免税申报,还是要视同内销处理呀?
老师您好,咨询一下贸易型出口企业问题。1,出口转内销的货物,专票运费是否可以用于抵扣?2,出口的货物,进项取得不来了了,进项企业倒闭了,这种情况,不能退税了,我企业已开了免税发票,还需要视同内销吗?
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
老师收到的发票金额比支付金额大 怎么办
请问公司80个人,解决一个残疾人就业是不是就不交残保金了?
回款手续费要开发票的项目名称是什么
老师好,请教一下,我公司应支付车位费一共5000,其中支付物业公司车辆停放服务费1000,支付开发商车位租金4000,物业公司给我公司开具发票1000,开发商给我公司开具发票4000,因开发商账户冻结无法使用,物业公司代收,1000和4000全部打款给物业公司,怎么操作才能合规?让开发商出具一份物业公司代收证明,可以吗?
我是6月30日提交了销售折让红字发票,对方公司是7月3日确认的,这样的话我申报6月增值税时,进项转出没有这部分折让金额,要再七月份申报表里显示吧?
处置固定资产车辆收入30万,在增值税报表中按未开票收入申报,在企业所得税中怎样申报填报呢
奖金发放当月就申报全年一次性奖金个税是否可以
老师,我们上午收到一个预警,税局说我们24年收到了5张发票,都抵扣了,但是对方公司是非正常户了,让我们转出税款,我们是一般纳税人,增值税是1万,附加税是1200,所得税还要转吗?
那我2020年开了普票,0%0开的
你的意思就是说你开的形式发票又开了普通发票吗?
就是开的普票,0税率
一般情况下,你注释不用再单独开票的单,你开的那个零税率的发票的话,申报的话,你再开票销售里面按零申报,那你现在在未开票销售案有税率的申报就行。