你好,这个应该是你们的收入,是吧?

老师,我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费,当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份,对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账,去年的分录就做错了
老师,我公司有一批货卖给A公司,对方公司想耍赖钱不付,我公司发票也没开,上个月我公司向法院提起诉讼进行打官司,对方欠我公司的货款加上利息先付到了法院的账户,然后在7月份当地法院通过法院案款专户把钱汇到了我司公户,这个案子还没有结案,那上月7月份汇入的钱分录怎么做?
老师你好 我们是物业公司 我每个月需要给会计交月收入报表 现在她说以前年度欠费有个一千多对不上 因为涉及有减免还有回收 有一部分减免是收回了 一部分是不会收的 请问我现在到金蝶里用会计的账号对账应该怎么核对?没做过账 根据实际情况我这应该从哪捋起来?
老师,我们七月开进来一张34000的有机认证的发票,七月打款了22000那个12000之前付过钱了,之前的会计也没挂这个公司的往来账,跟这个公司之前的预付账款是平的,我现在怎么做分录
老师你好,想问一下,两个公司,同一个实际控股人,但是不同法人,20年有十几个员工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分两个公司申报个税,然后后面年底 不得发工资,年后他们生气了就一起起诉,起诉的时候都是以A公司名誉去起诉。后面法院就执行A公司,从A公司的的一个客户(应收款)里划扣了,现在这个钱我该怎么做分录 还有一个人是之前没有申报这两家公司的个税系统,是之前公司还没成立就帮拉散货的那种,一万块钱,现在也一起付了,要怎么做分录
老师我们想经营一个食堂项目,各项支出合理占比应该是怎么样的
收到出口销售款,原始凭证除了银行回单还需要什么
老师具体回答一下,比如科目余额表中,没处置前年初原值1000000,处置后年末原值0,本年折旧累计发生额贷方是50000,(其中该资产处置之前的本年折旧是50000)期末累计折旧的余额是0(因资产处置时转入累计折旧借方为1000000)
老师 一季度暂估了成本,但是分录是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢?
发工资选错银行账号了要退回重新发吗?如果不退如何做账
老师,请问个人店铺开服务票给拼多多,也要交劳务报酬所得税吗?
老师你好,我想应聘一家企业的出纳,他们是给别的建筑公司提供资质的,出纳需要开发票,我想问下这种公司开发票有风险吗,还有我好奇他们的成本票怎么来的,是挂靠方开给他们的吗
老师,请问今年新规说销售电梯同时安装电梯一律按13%开票,那销售和安装后如果发生更换电梯配件+安装配件这种业务税率怎么选择,发票项目大类怎么选?
老师,2025 年收到一笔资金借银行存款 贷其他应付款-专项应付款,年底应当做分录借其他应付款贷营业外收入,但是忘做这笔收入了,账上2026年5月份做的,那我汇算清缴的时候该怎么处理,
请问2024年12月有一笔税金及附加忘记计提了,我在2025年1月补计提的,这样导致2025年税金与附加实缴与账载金额不一致,现在汇算清缴对比出来,我应该怎么处理?
是的,算是我的收入
那就是借银行存款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额