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我们公司一年需要缴纳物业费8万多。去年我们是一次性缴纳了,发票直接开来,我们做账是借:预付账款 贷:银行存款,然后按月摊销,借:管理费用--物业费 贷:预付账款。今年由于资金紧张,我们是分次缴纳,先交个3万,过几个月再交个3万,后面再交2万,等这个8万多交齐了,物业才能给我们开一个整的发票,现在是开不出来分次的发票。那我入账借:预付账款 贷:银行存款,但是发票没开来,我怎么摊销呢

2026-05-25 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-25 09:39

分次付款分录 每次付款均做: 借:预付账款 - 物业费 贷:银行存款 按月正常摊销 按全年 8 万总额均分计提费用,不受开票进度影响 借:管理费用 - 物业费 贷:预付账款 - 物业费 全额收票后 凭整张发票附凭证后,补齐原始票据归档即可,无需调整摊销分录

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分次付款分录 每次付款均做: 借:预付账款 - 物业费 贷:银行存款 按月正常摊销 按全年 8 万总额均分计提费用,不受开票进度影响 借:管理费用 - 物业费 贷:预付账款 - 物业费 全额收票后 凭整张发票附凭证后,补齐原始票据归档即可,无需调整摊销分录
2026-05-25
借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
2022-12-13
你好,你之前是借预付账款 贷银行存款 现在开票借库存商品等贷预付账款 又支付了一次借预付账款贷银行存款 退回来做相反的
2025-07-30
同学,你好 发票已经达到7000,你要确定一下金额,是多开了发票,还是发票开的是之前的金额
2024-11-04
借其他应付款贷利润分配未分配利润
2025-06-26
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