你好,对方多支付的部分计入营业外收入核算

老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
1、我司销售货物给国外客户,国外客户给我们结算货款,合同显示我司运输货物到客户的国内仓库,所有权及风险转移至买方,但此仓库不在保税区、监管仓。报关是用我司的名义出口报关,但我司承担工厂至国内仓库的运输费,买方承担报关费等,这种情况是否可以退税?开具出口发票税率应该用哪个呢? 2、我司从供应商采购的合同货物名称:流变助剂,规格型号:HECTOGEL-ISDV(E),国外客户销售合同,名称:HECTOGEL-ISDV(E),报关单商品名称:流变助剂,未填规格型号(报关不能显示英文),这样申请退税有什么问题?需要怎么改正呢?
S局巡查备案单证,我们企业下周一去,我们具体情况是 FOB 一般贸易出口, 第一个问题:港杂费都是香港付款的,在自查阶段我们解决了部分港杂费的问题(有些配合,后面付款,开票;有些不配合,港杂费就没有),那么我周一去的话怎样和s局说会好一点? 第二个问题:也像你视频里面说的,(和对方沟通无果)很多货代物流公司开的国内运费及报关费及港杂费开的是免税发票,我要如何和S局说会好一点呢?
老师,首单贸易出口,业务说,国内运费,(例如拖车、报关、入库等动作,是找必和信托公司。 然后必和信托公司让西蒙报关行做的报关。)然后现在国内所有的费用,对方只开了一张免税的国际运费,别的费用没有,开不了,这样能退税吗?业务还说现在大部分公司都是开这种发票,说那样没那么大精力去搞,还说这样可以退税,说我业务不熟悉,怎么办?
我司业务模式为:我司作为铁路一级代理承揽国内外客户铁路运输服务,铁路业务分为出口和进口,以及境内段和境外段。我司接境外客户委托,承接国联全程运输业务。 由于我司25年业务较24年业务增长幅度过快,进行税务核查,现要求:我司提供资料里(银行收外汇)涉及到的报关费、仓储费、装卸搬运等不属于国际货代免税范围,需要您这边整理一下需补税明细 但实际是符合的,是国际货代业务,税务那边为什么提这种要求?我们只有几张取得发票是带税率的,其中有几张还不到收入确认时间(向国外开出的形式发票开税率了)(应该是服务完成时确认吧),有一张开出发票未带税率,需要补一下。还有一张是平台报错价了,费用我司后补的,没有和国外客户收,我们自行承担,该怎么和税务老师说明?
个税汇算清缴截至到什么时候?
老师好,现在税局通知社保基数和工资申报不一致。社保基数需要提高,适合个税系统申报的应发工资,还是扣除个人社保部分的实发工资一致呢?
老师,酒店购买的布草,如床单,被套,浴巾,面巾,浴袍这些,入周转材料-低值易耗品,可以不?等领用的时候转入主营业务成本
劳务公司差额票,哪些部分是可以做抵扣额的
老师,去年12月份有份外销发票我抬头开错了,这个月我重开,会影响去年的收入吗
你好,老师,固定资产有对公付钱,但没开发票,做完评估能当实收资本入帐吗
汇算清缴A107012表和A107041表的研发费用总金额不一致是什么原因
出口贸易公司,汽运出口,深圳-满洲里-俄罗斯,报关单CIF出口,运费填写的是整体的运费,可能涉及到国内和国际,但是开具的发票区分了国内和国际,比如报关单填写的是11W,但是开具发票的时候,国内5W,国际6W,就导致国际免税的发票和报关单上的运费差额5W,这样有什么影响,账务怎么处理呢
老师 外省企业在我们当地开砂石料厂 销售砂石料 需要办理跨区域涉税报验并预缴税款吗
小规模纳税人(公司)不动产出租取得收入要一次性确认还是可以分摊呢?增值税和企业所得税
什么是多支付的呢,
我们其他应付款不是收到11万,其实发生国际6万