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老师去6月做得暂估,11-5月发票陆续回来,这个怎么调分录啊

2026-05-25 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-25 15:04

同学,你好
之前的暂估分录红冲,再按照发票重新做分录

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快账用户5535 追问 2026-05-25 15:05

做到5月了

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齐红老师 解答 2026-05-25 15:05

同学,你好
嗯,可以的

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同学,你好
之前的暂估分录红冲,再按照发票重新做分录
2026-05-25
同学,你好
做到本月
借:成本 -20
贷:其他应付款 -20

借:成本 15
贷:其他应付款 15
2026-05-21
你好 冲暂估12万元,重新做这12万元的分录,涉及损益可以用以前年度损益调整科目。 汇算清缴前的这12万元成本费用可以税前扣除。 剩余没有发票的8万元纳税调增。 你这个是采购什么项目的费用,才知道怎么做分录。
2026-05-21
借:应付账款-暂估12 贷:应付账款-供应商12
2025-01-10
你好,就是你们自己使用的固定资产,还是买了销售的库存商品?
2025-07-10
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