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老师,6月暂估的成本15万,9-12月陆续拿到发票12玩,这个要怎么调整分录啊,当时的分录是借主营业务成本 贷 应付账款-暂估

2025-01-10 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 11:39

借:应付账款-暂估12 贷:应付账款-供应商12

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快账用户6245 追问 2025-01-10 11:39

摘要写什么

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齐红老师 解答 2025-01-10 11:42

就是收到发票冲暂估

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快账用户6245 追问 2025-01-10 11:55

拿到发票老板先付款,老板拿发票过来报销,那我怎么做分录冲暂估

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齐红老师 解答 2025-01-10 11:58

借:应付账款-暂估 贷:其他应付款-老板

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借:应付账款-暂估12 贷:应付账款-供应商12
2025-01-10
你好!你汇算清缴没有调吗
2022-07-07
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
那你现在就把搜到发票的这一部分直接做暂估冲销 。 借,主营业务成本,负数 贷,应付账款,暂估,负数 然后按发票金额正常入账就可以了
2022-02-11
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
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