您好,个体代垫的时候贷方记入到其他应付款 报销的时候再借方冲其他应付款。

你好老师!我所在的公司是一个建筑行业的挂靠公司,每次到账的工程款,先转到股东个人账户上,扣去管理费以后,再转给具体施工的负责人,平时公司账户余额很少,需要从公司账户转钱时,再从股东个人的账户转到公司账户上,这种情况账务处理该怎么做?
你好,老师,我们公司买了新车,然后交车辆购置税的时候,我们会计不愿意出门去车管所,然后就把这个钱转给公司的一个管理人员(个人)账户上,然后出纳用公账付款给管理人员(个人)账户上,还在付款用途那里备注车辆购置税,再由我们公司的管理人员个人账户转给车管所,请问这个合规吗。这个怎么写记账凭证,怎么做账,因为一般公账是不允许直接付款给个人的,我想把账做合规点,是不是要让管理人员个人写个报销单呀,还是怎么操作呀
老师,以公司名义吗买了一辆32万的车,预付款加其他费用7万多已经付了,后面的分期付款,但是不知道车行跟经办人怎么弄的,现在每个月的车贷都是从法人的账户划扣的,需要每个月把钱存入法人的账户再指定每月3号划扣走,这样可以吗
老师,您好!公司有笔借款,去年是以法人名义从银行借的,公司做为担保,用途是用于公司经营,银行打款到法人账上后,再由法人把钱转到公司账户,每月利息是从法人个人账户划扣,这个月把款全部还了,按原路从公司账户打给法人,再由法人还给银行,现在请问一下该怎么做账务处理啊?
老师,您好!公司有笔借款,去年是以法人名义从银行借的,公司做为担保,用途是用于公司经营,银行打款到法人账上后,再由法人把钱转到公司账户,每月利息是从法人个人账户划扣,这个月把款全部还了,按原路从公司账户打给法人,再由法人还给银行,现在请问一下该怎么做账务处理啊?
老师您好,我们26年换了新系统,录了期初,但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元,但是我当时录入是2649540.00元,就是少录了625000元,然后应交税款的这里,我的应交税费实际是借方是-10729.68元,但是录的时候是-46107.03元,就这两个不合适,这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适,然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适,但是汇算清缴又是合适的,因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的,老师那我现在应该怎么改正合适,我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了,导致数字有偏差
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司,那我公司进项可以是什么
因我司25年开票较多,25年进项票少。有些进项票是25年的,税务现在要求我司倒查23、24、25年发票和成本对应 这个怎么做呢 目前没有库存出入库表
工商年报中万元为单位一般保留几位小数
研发费用归集,加计扣除这个课怎么买
银行转账的手续费专票可以抵扣吗
老师,刚才申报企业所得税的时候,发现库存商品是-0.99,可是第四季度已经缴纳企业所得税,如果改变成本,成本又和第四季度的申报表对不上,这个应该怎么调整呢 报送财务报表年报的时候发现 库存是-0.99
小微企业申报企业所得税,不需要填写期间费用,如果费用比成本高,提交后会引发预警吗?会有风险吗?我们是销售费用
老师您好,公司为建设方,去年公司临建食堂(两排房子),可以移动的那种,有一排作为办公室使用了,当时结算开发票,作为办公室使用的抵扣了,食堂的做转出。今年竣工结算补开余额,按照新税法是不是都可以抵扣?
老师,请问我们上游开出来的货物名称和我们开出来的货物名称多了或者少了品牌名称,会有问题吗?