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老师,我是一般纳税人,执行小企业会计准则,去年暂估79万,成本,今年5月31号之前来了28万成本,还差51万,没有发票,这51万可能以后回来发票,老板让孩暂估着,老板还想缴纳1800元的企业所得税,那我账务怎么处理,汇算怎么处理呢

2026-05-26 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-26 08:43

账务:收到 28 万发票冲减对应暂估,剩余 51 万继续挂应付账款 — 暂估。 汇算:A105000 调增 51 万无票成本,结合优惠、亏损等调整数据,控制实缴企业所得税 1800 元。 后续收到 51 万发票,账面冲暂估,当年汇算做纳税调减。

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快账用户5760 追问 2026-05-26 08:55

我这么做分录可以吗,我把去年的暂估都冲销了,然后今年再重新暂估可以吗

我这么做分录可以吗,我把去年的暂估都冲销了,然后今年再重新暂估可以吗
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齐红老师 解答 2026-05-26 08:58

同学你好 没收到发票的暂估不能红冲,只能调增

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快账用户5760 追问 2026-05-26 09:22

好的,老师,谢谢

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快账用户5760 追问 2026-05-26 09:23

那我汇算的时候纳税调增了36000元,我账上需要冲36000元的暂估吗

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齐红老师 解答 2026-05-26 09:23

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户5760 追问 2026-05-26 09:48

老师,您没有回答我的问题呢,最后一天啊

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齐红老师 解答 2026-05-26 09:49

不需要红冲暂估 只需要调增暂估的金额 调表不调账

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账务:收到 28 万发票冲减对应暂估,剩余 51 万继续挂应付账款 — 暂估。 汇算:A105000 调增 51 万无票成本,结合优惠、亏损等调整数据,控制实缴企业所得税 1800 元。 后续收到 51 万发票,账面冲暂估,当年汇算做纳税调减。
2026-05-26
你好,是虚增的吗?如果是的话,借应付账款,贷利润分配未分配利润。
2024-02-18
借应付账款贷利润分配未分配利润。
2022-07-11
你把这个剩下的给他做冲出来就可以,当时的话账上挂着26000,你确认的是10万,把它对应的10万的那个金额对应的科目把这个26000做反冲。
2023-11-26
这个只能汇算清缴的时候调增
2023-05-12
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