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老师,请教下:我刚接手一家之前由外账公司做的账,现在要企业所得税汇算清缴2022年度,我发现2022年的账本里面有暂估库存40万,只有做账凭证,没有发票支撑,现在一直让老板去补这个暂估发票进来,老板也一直没动静,我觉得这家账之前有虚开发票的嫌疑,现在我是这家账务的财务负责人,我有点担心我有风险。老师,这样的情况我该怎么办呢?要是暂估发票补不进来,怎么处理企业所得税汇算清缴才合规呢?

2023-05-12 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 11:27

这个只能汇算清缴的时候调增

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这个只能汇算清缴的时候调增
2023-05-12
您好,不用担心,跟老板说这个40万没有发票按税法规定是要纳税调增的,成本费用不能税前扣除,2022年的账务也是您做的,您保证2023年发票跟业务匹配就可以了
2023-05-12
借应付账款贷利润分配未分配利润。
2022-07-11
您好,在A105000第30行按无票支出处理。跨年,借以前年度损益调整-40贷应付账款~暂估-40。借以前年度损益调整应交税费应交增值税,贷应付账款40
2021-02-22
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
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