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老师好,工资薪金应纳税所得额比如不超过36000元,税率是3%,超过36000小于144000元,税率是10%,速算扣除数是2520,我在表格里面怎么一下设置好

2026-05-26 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-26 09:00

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齐红老师 解答 2026-05-26 09:03

您好,假设A1是已算好的累计预扣预缴应纳税所得额,在B1粘贴下面公式直接回车再下拉填充: =ROUND(MAX(A1*{0.03;0.1;0.2;0.25;0.3;0.35;0.45}-{0;2520;16920;31920;52920;85920;181920},0),2) 依据《中华人民共和国个人所得税法》(2018年修正)第三条及《国家税务总局关于发布〈个人所得税扣缴申报管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)附件个人所得税预扣率表一,公式已完整嵌入七级超额累进税率及速算扣除数(含你问的不超过36000税率3%、超过36000至144000税率10%速算扣除2520),A1为空或小于等于0时结果自动为0,不用改数字直接用好。

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你好,当月预扣个税=(8000%2B5000-5000_*3%=240
2022-03-22
1. 首先明确居民个人工资、薪金所得预扣预缴税款的计算公式: - 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率 - 速算扣除数)-累计减免税额 - 累计已预扣预缴税额 - 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入 - 累计免税收入 - 累计减除费用 - 累计专项扣除 - 累计专项附加扣除 - 累计依法确定的其他扣除 - 其中,累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。专项附加扣除中,子女教育按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。 2. 1月预扣预缴税额计算: - 累计收入 = 30000×1 = 30000元 - 累计减除费用 = 5000×1 = 5000元 - 累计专项扣除 = 4500×1 = 4500元 - 累计专项附加扣除 = 1000×1 = 1000元 - 累计预扣预缴应纳税所得额 = 30000 - 5000 - 4500 - 1000 = 19500元 - 对照税率表,累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元的,税率3%,速算扣除数为0。 - 1月应预扣预缴税额 = 19500×3\% - 0 = 585元 3. 2月预扣预缴税额计算: - 累计收入 = 30000×2 = 60000元 - 累计减除费用 = 5000×2 = 10000元 - 累计专项扣除 = 4500×2 = 9000元 - 累计专项附加扣除 = 1000×2 = 2000元 - 累计预扣预缴应纳税所得额 = 60000 - 10000 - 9000 - 2000 = 39000元 - 对照税率表,累计预扣预缴应纳税所得额超过36000元至144000元的部分,税率10%,速算扣除数为2520元。 - 2月累计应预扣预缴税额 = 39000×10\% - 2520 = 1380元 - 1月已预扣预缴税额585元 - 2月应预扣预缴税额 = 1380 - 585 = 795元 4. 3月预扣预缴税额计算: - 累计收入 = 30000×3 = 90000元 - 累计减除费用 = 5000×3 = 15000元 - 累计专项扣除 = 4500×3 = 13500元 - 累计专项附加扣除 = 1000×3 = 3000元 - 累计预扣预缴应纳税所得额 = 90000 - 15000 - 13500 - 3000 = 58500元 - 3月累计应预扣预缴税额 = 58500×10\% - 2520 = 3330元 - 1 - 2月已预扣预缴税额 = 585 + 795 = 1380元 - 3月应预扣预缴税额 = 3330 - 1380 = 1950元 所以杨某工资薪金1、2、3月预扣预缴税额分别是(585)元、(795)元、(1950)元。
2024-12-28
您好 收入总额 工资18000*12=216000 劳务报酬100000 合计316000 扣除金额(3200+2500+5000)*12=128400 应纳税所得额316000-128400=187600
2023-12-15
您好,解答如下 当年应纳个税=(160000-12000*2-60000)*10%-2520=5080
2023-01-06
您好,稍等,计算过程中
2022-12-14
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