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老师,我们企业在25年四季度的时候,暂估了一部分成本,但在汇算清缴前发现有部分开不出票来了,这种情况就会导致实际的成本和账面成本有差异,也就是说报年报的时候和四季度成本等相关数据不一致,该如何处理啊,我网上查,有的意思是直接更正四季度季报,以保持和年报一致;还有的意思是季报是啥就是啥,直接改年报做汇算清缴,还有一种说法是年报和季报一致,只是汇算清缴的时候调整就好,我该如何处理啊

2026-05-26 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-26 15:57

直接汇算清缴的时候调增没有发票的暂估就可以

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