您好,老师购买的相当于给幼儿购进的成本少了,借银行存款20包, 贷成本,

老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
@郭老师 我们幼儿园的收费收时进来的钱先:借-银行存款 贷:预收账款 ,在结转收入时,借:预收账款 贷业务收入 ,这都是很正常的步骤,但是有个情况是收进来的钱这个娃儿本月未满勤,后面就有抵学费的情况,那么抵的这个学费又没有退款,这个分录应该怎么做呢
幼儿园,比如今天订了50包牛奶,但是50包幼儿没用完,还有20包,这20包被老师购买了,然后把购买的钱转到了银行账上,这个账怎么做?(收幼儿伙食费的时候是:收入-伙食费,月底结转成本时是,业务成本-幼儿伙食费)那这个退进来的钱怎么做
幼儿园,比如今天订了50包牛奶,但是50包幼儿没用完,还有20包,这20包被老师购买了,然后把购买的钱转到了银行账上,这个账怎么做?(收幼儿伙食费的时候是:收入-伙食费,月底结转成本时是,业务成本-幼儿伙食费)那这个退进来的钱怎么做
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
老师好,去年12月份忘记计提折旧了,1月份怎么做账?
还有这没用完的要不要退给孩子。退的话这老师购的20包就借银行存款 贷其他应付款
不退给孩子的,所以不知道是做收入还是冲成本
您好,我也想了想,你的收入已经确认过了,还是冲成本好一点
是呀,收入是确认过了,冲成本的话但我本身的伙食结算表是减掉了退回的牛奶款的
您好,单独做表不行吗,我理解伙食结算表是针对供应商的