借:固定资产清理 A−B−C 借:累计折旧 B 借:固定资产减值准备 C(如有) 贷:固定资产 A 借:银行存款 D 贷:固定资产清理 D÷1.13 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) D÷1.13×13% 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或做相反分录

老师,机器设备的固定资产折旧年限按5年提的,而且已经这样提了两年了,怎么处理呢
老师好,超过使用年限也已计提完折旧的固定资产残值要怎么账务处理的?
老师,事业单位退回以前年度的固定资产,已提折旧,怎么处理啊
固定资产房屋2022年计提折旧多了几百元,今年账务怎么处理才好?而且已经过了汇算清缴了!
老师,已经计提完折旧的固定资产报废怎么处理账务?
老师,已提过折旧,而且跨年的固定资产退回,根据会计准则,怎么账务处理
公司为了少交社保全员如果降薪有没有纠纷?如果有纠纷有文件吗?
老师,伙食费本月没收到收入,提前花了,下月给收入怎么记账
2026年3月为一般纳税人,1-2月查补收入按小规模还是一般纳税交税
一张凭证上面有一个科目错了,要是调整的话,可以只对这一个科目红冲,然后做个正确的吗?
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,而且只是开了发票,没有数量入库?这个如何调整?
请问老师,甲单位是垃圾清运企业,甲的成本中,投放至郊区的垃圾,需要给对方缴纳钱的,但是对方无法给甲单位开票。甲无法取得发票,而没有计入成本,导致利润虚高,怎么处理。
(3)投标人近三年资产负债率不高于75%;请问老师,怎么修改账务,能满足投标要求(快速修改账务的方法)
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
有人说做营业外收支,这个怎么区分是做营业外收支,还是资产处置损益呢?会计准则怎么规定的?老师
就是你的科目里有啥用啥就行,这最后其实没太大差别