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请问老师,增值税留抵低欠的分录怎么做呢?

2026-05-27 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 15:01

您好,您这个具体是什么业务?

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快账用户3363 追问 2026-05-27 15:02

本月有增值税留抵,但是去年欠的增值税额还没有缴纳,做了增值税留抵低欠

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齐红老师 解答 2026-05-27 15:04

一、先回顾:去年欠税是怎么入账的(你账上应有) 去年当月应交未交增值税(比如欠 100,000): 此后“未交增值税”贷方余额 100,000,就是欠税。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100,000 贷:应交税费—未交增值税 100,000

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齐红老师 解答 2026-05-27 15:05

借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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快账用户3363 追问 2026-05-27 15:07

去年的分录是你写的这样的,今年本月有销项税额、进项税额,留抵2万,低扣 去年欠的增值税2万,今年的分录该怎么做呢

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快账用户3363 追问 2026-05-27 15:08

老师你下面的分录不对,没有进项税额转出呀,本月的进项税做了认证的

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齐红老师 解答 2026-05-27 15:13

按国税发〔2004〕112号,用留抵抵欠,统一做法是:红字冲进项、贷记未交增值税

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快账用户3363 追问 2026-05-27 15:15

本月的销项税额、进项税额不需要结转到“转出未交增值税”吗?

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齐红老师 解答 2026-05-27 15:16

也可以结转,本月进项税额大于销项税额,那么未交增值税在借方了,借贷相抵也行,按照我说的这么做也行

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快账用户3363 追问 2026-05-27 15:17

好哒,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-05-27 15:17

没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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