
某餐饮企业某月开单金额为100万元(其中酒水金额20万元),打折和免单(各种招待)、打折和免单(内部员工消费)、打折和免单(试菜、考评等)、打折和免单(前厅原因的顾客投拆)、打折和免单(后厨原因的顾客投拆)各为0.2万元,共计1万。2、代金券消费金额(收券金额-免找)为9万元、实收金额(含现金、支票、信用卡和挂账)为90万元,食材原料成本为30万元,退菜金额(已出菜)为1万元。则厨房综合毛利率是多少?怎么计算呢
有个出口单子20元,已经出口报关,报关单出口金额是20元,但是因为各种原因,客户只给了我们10元,这时候收不回来的10元冲收入对吧,那报关单申报的是比实际的多出口10元了,这个要怎么做账呢
(5)本月购进生产用原材料一批,专用发票上注明的货款金额为300万元,有关单据已经经过认证。本月公司因管理不善,仓库进水,损失原材料价值20万元,公司取得保险赔款。 (6)从国外进口一台彩电检测设备,完税凭证上已注明的增值税计税价值为20万元。 (7)奖励给当志愿者的本公司职工共10台冰箱(每台售价3000元)。请问应缴纳的增值税是多少
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外企业还支付了运费是13000美元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 应收账款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适?
老师 我们是外贸型出口企业,我们的报关费是对方客户给我们支付的,对方客户付货款给我公司扣除这笔报关费,我们收到货款都要比报关单上金额少,这个差异怎么做账,影响后期退税吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
老师小规模纳税人公司在2020年11月份购进二手车一台,金额为15万元,到2024年的11月已经折旧完毕,2025年6月份销售该台车收入为2000元,怎么出分录呀?
老师,汇算清缴后发现漏记上年费用,如果是广告费,运费这些,分录咋写呢
老师,企业所得税,是不是之前的利润100万那个3税率的政策已经取消了,现在是300玩临界点,小于300万是五的税率
老师,合伙企业的股东都是法人股东,合伙企业还需要零申报个税吗?
请问下,公司通过公账把工资打到 A 卡上,A 在付给其他人,这个应该怎么做账?
老师,请问业务招待费有一部分是没有发票的,但是按照比例扣除的是没有超过发票范围内的,这样还要将那部分没有发票的做纳税调增吗?
仓分店购入一批二手架子应计入什么会计分录
申报增值税一定要将税负率控制在标准范围内吗?或者说达到标准线
老师,请问如果前几天个税申报人数改了,从4人变成2人,导致汇算清缴的人数和之前四季度申报表不一致,可以吗?