这个你最好看你当地的政策文件,地方不太一样 大部分是不可以税前扣除

不是公司名下的车,员工的车,跟员工签订了租赁协议,汽车维修费开了专票能抵扣吗
公司用员工的私车,和员工签订汽车租赁协议恰当还是私车公用协议恰当?约定每月租赁费5000元,员工需要交个税嘛?
老师好,请问一下公车私用,和员工签订了租车协议,在协议中约定了油费、过路费、停车费等变动费用由公司承担,这种情况下,车辆的租金是不是计入“管理费用-租赁费” ,工作过程中发生的油费、过路费等其他费用计入管理费用-车辆使用费中
老师,请问员工有跟公司签用车协议,公司承担维修费用,现在收到一张维修发票,请问这个应该怎么入账
如果公司使用员工的车辆,是否可以签订无租金协议,然后由公司承担车辆的各项费用,包括维修及保险费用,这些费用是否可以税前扣除
员工的私家车给公司使用,员工跟公司签租赁车的协议, 协议规定车辆的费用由公司承担,维修费发票是不是就可以入账
老师,请问所得税汇算清缴资产总额是不是必须和季报数据完全一致?还是可以有差?
老师2025年月40万发票,没有到12月做账借库存商品40万贷应付账款-暂估40万,结转主营成本40,贷库存商品40,现在5.31之前只能收30万发票。10万发票没有,我5月份账怎么做
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?