咨询
Q

老师,去年12月份发现有个婚庆公司自己给自己开票,属于误开,要怎么先入账,跨年再去红冲,红冲时候怎么入账?

2026-05-28 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-28 11:25

您好,根本不用入账嘛,不是我们的经营成本或费用

头像
快账用户6735 追问 2026-05-28 11:27

不入账的话,增值税收入金额和所得税申报金额不一致,会触发风险提示的吧

头像
齐红老师 解答 2026-05-28 11:30

哦哦,我看错了,自己给自己开票,账上不确认收入,所得税收入和增值税收入有差异这个解释就行,26年不是要红冲么,这个差异就调回来了 小金额差异比对到也不会找我们的,因为我们本来就有未开票收入呢,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,根本不用入账嘛,不是我们的经营成本或费用
2026-05-28
对的,跨年做红冲就可以了,账就是原来的红字账,分录不变,就数字是红字
2023-01-05
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-07-30
同学,你好 做负数分录,增值税负数申报
2022-02-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×