你好可以的!对应没问题的

公司5月份设立是小规模纳税人,6月份取得进项发票,开的是13%的税率,中间一直都未对外开过销项发票,8月份升级成为一般纳税人,对外开了销项发票13%的税率,那之前6月份取得的进项发票能正常抵扣吗
老师,我们公司是11月份认证的一般纳税人,10月份取得的专票能认证抵扣吗,公司是10月份成立的
一般纳税人公司购买的房产,对方开具5%的专票,后期我们卖的时候是不是也开5%的专票,取得的5%的进账可能抵扣?
老师你好,我问一下我们公司是一般纳税人,我们取得的增值税专用发票全部都可以抵扣吗? 取得的增值税普通发票什么样的能抵扣什么样的不能抵扣。
老师,一家公司是要明年1月份才能升为一般纳税人,那一月份之前不就是小规模吗,那小规模期间取得的专票能在1月份以后升为一般纳税人时候抵扣吗
麻烦问一下郭老师,在吗?
老师,我想问下我们是电商公司,开票和取票都会延后一个月,现在5月份我变为一般纳税人,5月份的发票我要按一般纳税人的税率开具了,5月份取得发票的时候能不能按一般纳税人专票取得呢?税率能不能抵扣,电商都是这样的
老师,去年暂估成本有800元没到票,汇算清缴调出补税了,请问补税做账外,这800元怎么处理,年底暂估分录是借:主营业务成本 贷其他应付款暂估
注册公司时,工商局电联我说我的字号是限制字号,需要写一张说明,让我查与哪家公司的字号关联关系并写张说明,我怎么查询呢?怎么写呢
9610报关模式无法提供独立报关单吗?
老师我刚刚问的那个问题我去咨询了,就是说新税收政策明确规定机票代理人的销售额的计算口径,以余额确认销售额,那么申报表就不需要填写附件资料一了,那么按照以前的税收政策是需要填写附件资料一的,那么这两个销售额的口径发生了巨大的改变,按照之前的政策的话那么几乎所有的机票代理人都是一般纳税人,按照新的口径的话只有一部分会变成一般纳税人,那么我想问确实是这样吗
小微企业30万以内免税,增值税表填价税合计时,免税税额自动带出的数字,比实际的免税额大。。 但是如果增值税表填价税分离的销售额,记账时收入为价税合计,所得税表又会提示,所得税和增值税的收入不一样。。 请问怎么解决
1、其他应收款 企业股东 超过1年金额200万 股东转给企业,一年400万元,备注是银行账户备用金,往来款 2、个人代开发票金额占取得发票金额50%,怎么更正? 3、建安企业未确认收入怎么去核实?对竣工结算单?
销售费用业务招待费,和管理费用业务招待费,这两个汇算的时候都按照业务招待费调整嘛
看看我这个实操课什么时候到期???