借:银行存款 10780 应付账款/其他应付款—银行 20 贷:主营业务收入 10693.07 应交税费—应交增值税 106.93

老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下
老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下,当月挂其他应付款20元,那当月不是出现负数了?
老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账,银行回单收款10800元,显示手续费20,应该总金额是10820元),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下
老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账,银行回单实收款10800元,显示手续费20,应该总金额是10820元),按无票收入入账的,4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下
老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账,银行回单收款10800元,显示手续费20,应该总金额是10820元),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下,看清楚金额,总金额是10820,实收10800,手续费20,3月份分录→借:银行10800借:其他应付款-手续费20贷:主营业务收入10712.87,贷:应交增值税107.13。。4月份收到手续费发票→借:财务费用-手续费20贷:其他应付款-手续费20这样做会计分录对吗?,但是当月这样入账3月份其他应付款会出现负数20,你看一下这样做可以吗?要怎么调整不会产生负数,这样做会计分录对吗?需要修改的地方明确
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
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周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
餐饮服务开票大类变成生产生活服务了吗
社会组织年检报告,如果在 6 月 1 号被打回来了,这算没有提交吗?
老师,请问如果有更正25年的增值税申报表,请问是不是在系统中直接更正,如果涉及到补税,是不是就做企业所得税汇算清缴,那财务报表是不是也要更正申报?
老师,我们是被挂靠方。可以直接用甲方代发的工人工资表和银行回单做人工成本入账吗
借:财务费用—手续费 20 贷:应付账款/其他应付款—银行 20