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老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账,银行回单实收款10800元,显示手续费20,应该总金额是10820元),按无票收入入账的,4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下

2026-05-29 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-29 10:58

借银行存款10780 其他应付款20 贷主营业务收入10485.44 应交税费应交增值税314.56 4月 借财务费用20 贷其他应付款20

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借银行存款10780 其他应付款20 贷主营业务收入10485.44 应交税费应交增值税314.56 4月 借财务费用20 贷其他应付款20
2026-05-29
借银行存款10780 其他应付款20 贷应收账款10800 4月 借财务费用20 贷其他应付款20
2026-05-29
3 月分录(确认住宿收入、扣手续费,无票收入) 确认住宿无票收入 借:其他货币资金 / 应收账款 10800 贷:主营业务收入 不含税金额 贷:应交税费 — 应交增值税 收到银行款项、扣除手续费 借:银行存款 10780 借:财务费用 — 手续费 20 贷:其他货币资金 / 应收账款 10800 4 月分录(取得手续费发票,仅凭证归档,无需重复做账) 发票附在 3 月手续费凭证后即可,不做新分录。 补充(按常规小规模增值税测算,假设 3% 征收率): 收入:10485.44 元,增值税:314.56 元 完整 3 月全套分录: 借:其他货币资金 10800 贷:主营业务收入 10485.44 贷:应交税费 — 应交增值税 314.56 借:银行存款 10780 借:财务费用 — 手续费 20 贷:其他货币资金 10800
2026-05-29
借:银行存款 10780 应付账款/其他应付款—银行 20 贷:主营业务收入 10693.07 应交税费—应交增值税 106.93
2026-05-29
你好4月收到发票再做财务费用 3月不需要做先
2026-05-29
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