3 月分录(确认住宿收入、扣手续费,无票收入) 确认住宿无票收入 借:其他货币资金 / 应收账款 10800 贷:主营业务收入 不含税金额 贷:应交税费 — 应交增值税 收到银行款项、扣除手续费 借:银行存款 10780 借:财务费用 — 手续费 20 贷:其他货币资金 / 应收账款 10800 4 月分录(取得手续费发票,仅凭证归档,无需重复做账) 发票附在 3 月手续费凭证后即可,不做新分录。 补充(按常规小规模增值税测算,假设 3% 征收率): 收入:10485.44 元,增值税:314.56 元 完整 3 月全套分录: 借:其他货币资金 10800 贷:主营业务收入 10485.44 贷:应交税费 — 应交增值税 314.56 借:银行存款 10780 借:财务费用 — 手续费 20 贷:其他货币资金 10800

[例2-14]华联实业股份有限公司2021年12月31日银行存款日记账的余额为42060元,银行村账单的余额为46500元,经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现的未达账项及错误记账情况如下:(1)12月20日,委托银行收款,金额2000元,银行已收妥入账,但企业尚未收到收款通知。(2)12月份公司开出的转账支票共有3张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额合计6700元。(3)12月22日,公司本月一笔销售货款2600元存入银行,公司出纳误记为2060元。(4)12月25日,银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中,金额1200元。(5)12月29日,存入银行支票一张,金额1500元,银行已承办,企业已凭回单记账,银行尚未记账。(6)12月31日,银行代付电费2100元,企业尚未收到付款通知。写会计分录
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下
老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下,当月挂其他应付款20元,那当月不是出现负数了?
老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账,银行回单收款10800元,显示手续费20,应该总金额是10820元),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。