同学你好,这句话正确

ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:(1)在识别甲公司管理层未向注册会计师披露的诉讼事项时,审计项目组根据管理层提供的诉讼事项清单,检查相关的文件记录,未发现明显异常。(2)甲公司营业收入的发生认定存在特别风险,相关控制在2020年度审计中经测试运行有效,因这些控制本年未发生变化,审计项目组拟继续予以信赖,并依赖了上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。(3)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制,因该控制在2020年度审计中测试结果满意,且在2021年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。(4)审计项目组认为甲公司存在低估负债的特别风险,在了解相关控制后,未信赖这些控制,直接实施了细节测试。(5)甲公司使用存货库龄等信息测算产成品的可变现净值,审计项目组拟信赖与库龄记录相关的内部控制,通过穿行测试确定了相关内部控制运行有效。
ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:(1)在识别甲公司管理层未向注册会计师披露的诉讼事项时,审计项目组根据管理层提供的诉讼事项清单,检查相关的文件记录,未发现明显异常。(2)甲公司营业收入的发生认定存在特别风险,相关控制在2020年度审计中经测试运行有效,因这些控制本年未发生变化,审计项目组拟继续予以信赖,并依赖了上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。(3)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制,因该控制在2020年度审计中测试结果满意,且在2021年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。(4)审计项目组认为甲公司存在低估负债的特别风险,在了解相关控制后,未信赖这些控制,直接实施了细节测试。(5)甲公司使用存货库龄等信息测算产成品的可变现净值,审计项目组拟信赖与库龄记录相关的内部控制,通过穿行测试确定了相关内部控制运行有效。
ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:(1)在识别甲公司管理层未向注册会计师披露的诉讼事项时,审计项目组根据管理层提供的诉讼事项清单,检查相关的文件记录,未发现明显异常。(2)甲公司营业收入的发生认定存在特别风险,相关控制在2020年度审计中经测试运行有效,因这些控制本年未发生变化,审计项目组拟继续予以信赖,并依赖了上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。(3)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制,因该控制在2020年度审计中测试结果满意,且在2021年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。(4)审计项目组认为甲公司存在低估负债的特别风险,在了解相关控制后,未信赖这些控制,直接实施了细节测试。(5)甲公司使用存货库龄等信息测算产成品的可变现净值,审计项目组拟信赖与库龄记录相关的内部控制,通过穿行测试确定了相关内部控制运行有效。要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出审计项
人工控制依赖的是系统生成的信息,那这个时候不需要测系统吗?就是你看在上面那个题这个C选项里面,它并没有说信息报告已通过,是执行程序进行验证。就如果没这句话的时候,是不是需要测系统呢。
甲公司收入交易高度依赖计算机系统,审计项目组的信息技术专家对甲公司信息技术一般控制和与收入相关的信息处理控制进行了测试,结果满意。恰当吗?
外贸企业,采购发票取得是普通发票,只做免税,不用做进项税转出,只在增值税申报吧?
项目年末发票未到 也没有付钱 可以做暂估成本吗 如果可以 请问摘要一定要写暂估两个字吗 可否写项目业务成本
老师,CPA如果计划使用信息系统生产的信息,需要对相关的信息技术的一般控制进行测试 这句话对吗?
老师,您好,电商平台收款账户绑定的是公司名字的支付宝,这样的后期收款明细如何查询对账呢
请问老师 含税是129000减9个点是多少钱?
老师,你好!如果用软著出资,有什么流程和要求?要到工商局公示吗?
老师,请问如果4季度企业所得税季报平均资产总额4.55,年度汇算清缴平均为4.08可以嘛?
1,我司收到第三方物流的赔付金额,实际收到金额比成本金额+进项税转出多,这个怎么入账 2,收到供应商先进返现,已开销售折让发票,实际收款金额比发票金额多,如何入账
甲公司是贸易销售是在A市注册的,如果甲公司在B市租了一个场地,货品都在B市。 ①请问这个B市还需要注册分公司吗? ②如果B市不注册,A市的甲公司的货都在B市,都是下游企业自己去B市拉货,这样发生业务在税务上是否可行?
A公司是一家小规模公司,主要业务是专门收取那些自闭症,低能儿童。假设A公司对每位儿童收取费用2000元/月,政府补助A公司每位1000元,等A公司收到这笔补助费用,又将1000元退给儿童家长,这个业务链怎么入账