销售折让协议(模板) 协议编号:__________ 签订日期:____年__月__日 甲方(销售方/开票方): 公司全称:________________________ 统一社会信用代码:________________ 地址:____________________________ 联系人/电话:______________________ 乙方(采购方/受票方): 公司全称:________________________ 统一社会信用代码:________________ 地址:____________________________ 联系人/电话:______________________ 一、原交易情况 甲乙双方于____年__月__日发生货物/服务交易,对应原发票信息如下: - 发票类型:□增值税专用发票 □增值税普通发票 - 发票代码:________ 发票号码:________ - 开票日期:____年__月__日 - 不含税金额:¥________元;税额:¥________元;价税合计:¥________元 - 货物/服务名称:________________;数量:;单价: 二、折让原因(税务必填,选其一或补充) 经双方确认,本次折让原因: □ 产品质量问题/瑕疵,协商降价 □ 市场价格下调,双方一致调整结算价格 □ 供货规格/数量调整,对应价款折让 □ 其他:________________________ 三、折让内容(与红字发票完全一致) 1. 折让金额(含税):人民币________元(大写:________________) 2. 折让不含税金额:¥________元;折让税额:¥________元 3. 折让对应商品/服务:同原发票;折让比例:____% 4. 结算方式:□开具红字增值税发票 □冲减应付账款 □退款 四、发票开具约定 甲方同意按上述折让金额,开具红字增值税发票,作为本次折让的合法凭证,本协议作为附件随发票一并归档,供双方财务及税务备查。 五、其他 1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,与红字发票配套使用,具有同等法律效力。 2. 双方确认本内容真实有效,不存在虚假折让或虚开发票情形。 (以下无正文) 甲方(盖章):______________ 授权代表签字:________________ 日期:____年__月__日 乙方(盖章):______________ 授权代表签字:________________ 日期:____年__月__日

公司销售一台机器,销售合同上注明了按30%,60%,10%,分次付款和对应着分次开发票,第二次60%时送货给客户,记账凭证后面附有送货单。但第一次和第三次付款和开票时没有送货单怎么办?记账凭证后面附上销售合同的复印件吗?
你好..开具的销售发票后面附合同和出库单吗..那结转成本后面不是也附的出库单..这个不是重复了吗.. 有入库单..进货单...出库单...销货单...都附在什么后面..
公司销售软件使用权的,没开票怎么确认收入呢?直接后台导收款明细附在凭证后面吗?
AB两个单位之间签订的是委托经营管理协议,协议里有一项内容是A公司负担B公司的水电费,报销时,发票为B公司的抬头,后面附件为这个协议,可以在A公司报销么?
你好老师,我公司是一般纳税人当月收到供应商开来的红字发票(销售折让),之前取得的进项发票已经抵扣认证了,账也做了,现在收到红字发票具体怎么做分录,附件都有哪些?
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
这个您可以参考一下