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老师,做汇算清缴,1-12月的科目余额表,应付职工薪酬的贷方是10万,借方是9万,还有一万是2026年一月支付的,请问我们汇算清缴时,应付职工薪酬的实际发生额是填写9万还是10万

2026-05-31 07:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-31 07:13

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齐红老师 解答 2026-05-31 07:16

您好,你这1万是当年计提、2026年1月(汇算清缴5月31日前)发放的,按《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号)第二条,准予在汇缴年度扣除。A105050表工资薪金行次填:第1列账载金额100000,第2列实际发生额按借方90000+汇算前补发10000分析填列100000,第5列税收金额100000,第6列调整金额为0。 账上应付职工薪酬期末贷方余额1万是正常未付挂账,只要在5月31日前把那1万发出去,就不做纳税调增。如果那1万拖到汇算清缴结束后才发,才只能按实际发生额90000填、调增10000。

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2026-05-31
账载金额,实际金额,税收金额都是10万。
2025-03-18
你好嗯,你实际支付是10万,为什么借方会9万呢?
2025-03-18
,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填192
2022-03-15
你好 一般是账载金额贷方 贷方是计提数据 实际的话 一般是指上年计提的并在汇算清缴前发放的工资 要是您公司是次月发 是借方减去前年的工资%2B次年发的今年工资
2023-04-12
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